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辦公用品管理制度

時間:2023-11-24 18:06:52 制度 我要投稿

辦公用品管理制度

  在不斷進步的社會中,很多地方都會使用到制度,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的辦公用品管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

辦公用品管理制度

  辦公用品管理制度1

  為了規范我采購行為,加強財務管理,提高費用效益,特制定本辦法。

  本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下,列入營業費用范圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為,并采取責任分離的原則。

  一、采購管理

  1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類,每類用品確定兩家以上固定供應商,集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。

  2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯系單》的形式提出采購計劃,經主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用,不參與采購行為。

  3、行政部門按照采購清單,根據供應商的報價選擇采購,報價清單由財務部門留存。根據《公事聯系單》、購貨發票、由保管員簽字確認的`銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單,出現價格不符時,可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

  4、在《公事聯系單》額度內的由計財部負責人審批報銷,超過《公事聯系單》范圍的采購,由主管財務總經理審批。計劃外臨時采購,單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,超過500元的須財務主管財務總經理審批。

  二、實物驗收管理。

  實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發、結 存數,并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額,并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領用物品數量、金額,交財務部門分單位核算。

  行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,若臨時急需物品可先交使用單位使用,同時補辦移交入庫及領用手續,無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

  三、本規定自發布之日起執行。

  辦公用品管理制度2

  為有利于各部門工作的正常開展,規范管理辦公用品,合理控制各類辦公用品的正常使用,在滿足工作需要的前提下做到勤儉節約,特制定該管理制度。

  一、辦公用品的采購

  (一)本制度所稱辦公用品指除水文設施設備外,各科室日常需要的辦公用品及文印消耗品。

  (二)消耗性辦公用品由各科室向辦公室申報,每月25日前由辦公室統一提出次月辦公用品購買計劃表,經分管局長審核后,由辦公室統一購置、發放、登記和管理。

  (三)辦公用品類固定資產每年申請報廢一次,報廢后將辦公用品交回辦公室,需要新購置的每年10月底可申請采購一次。

  (四)辦公易耗品由辦公室根據耗量,提出書面計劃,經分管領導同意,交采購員購買,驗收入庫無誤簽字后方可報銷。

  (五)有專項資金的`會議和項目所需辦公用品,由辦公室指定人員購買,在專項資金中報銷。

  (六)購買各類物品時,要重實用、重質量,對量大、金額大的物品做到3人以上參與詢價采購,貨比三家,價廉、物美、實用。

  (七)購買的辦公用品需建立入出庫制,并由接收人在物品發貨單上簽字,報銷應憑發票和簽收的發貨單報賬。

  二、辦公用品的使用和借用

  (一)辦公用品領用,需填報領用申請單,經各單位負責人簽字同意,聯系分管局長審核后,由分管辦公用品的領導批準后方能領用。

  (二)各部門所領辦公用品均屬水文局公有財產,只能用于工作所需,絕不允許據為已有。

  (三)各類專項項目領用的辦公用品、耗材等按成本核算價格,計入專項項目成本。

  (四)因工作需要借用公共辦公用品(如照相機、攝像機等)時,要履行相關借用手續。借用前,保管人員及借用人員要仔細檢查辦公用品有無損壞,并在借用人員應在借用單上簽字;歸還時,仍然要仔細檢查其有無損壞及損壞程度,在歸還單上詳細備注并簽字。

  三、辦公用品的管理

  (一)辦公日常用品,均由辦公室統一登記造冊,集中管理。

  (二)各類物資存放要做到安全,避免物資損壞;物資要分類存放,清理記賬,列好收支明細表,做到心中有數。

  (三)借用公物,必須登記入冊,按時歸還。

  (四)各科室所需辦公用品,應填寫辦公用品領取單。

  (五)原則上公物不得外借或合用,外單位因特殊情況借用我局公物,須經分管領導或辦公室主任批準,辦公室統一登記并辦理借還手續。

  (六)發給各科室的辦公用品,要管好、用好,不得亂放亂扔或損壞遺失,人為損壞或因保管不善遺失的,責任人按價賠償。

  (七)管理員每季度清賬一次,將各科室領物情況列表通報。

  (八)各科室工作人員,要熱愛集體,愛護公物,增強集體觀念,勤儉節約,廉潔勤政,保持艱苦創業的工作作風和奮斗精神。

  辦公用品管理制度3

  為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作,根據政府采購的有關規定,特制定本辦法。

  一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

  二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

  1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

  3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

  4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

  三、辦公用品的`保管和發放按以下程序進行:

  1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。

  2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品,領用單留存備查,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。

  3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規定采購,保障供給。

  四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發放工作。

  五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。

  辦公用品管理制度4

  第一章總則

  第一條為加強x城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)辦公用品的管理,保障后勤服務,更好地控制成本,節約辦公費用,明確管理職責,根據公司實際,特制定本制度。

  第二條本制度中的辦公用品,分為辦公設備用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類。

  第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。

  第二章管理職責

  第四條綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門,統一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領發、庫存統計等工作。

  第五條綜合管理部采購管理員負責辦公用品的購買、維修、調配、費用支付等工作。

  第六條綜合管理部辦公用品保管員負責辦公用品的入庫核驗、保管和領發工作。并建立臺帳,統計報告月度辦公物品進出及存量情況。

  第七條使用部門(使用人)負責對自用辦公用品的保管、使用。

  第三章辦公用品的購置

  第八條辦公設備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調、電風扇、復印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產。

  第九條辦公設備用具的購置與配給

  (一)公司所屬各部門根據工作和業務需要,要求配置辦公設備用具的,以部門為單位,填報《物品申購單》或申請報告,交綜合管理部負責辦理審批手續。購買單價在2000元以下的需經綜合管理部經理同意,由行政副總經理審核,報總經理審批;購置單價在2000元以上的辦公資產屬固定資產,參照公司《固理規定》審批程序辦理。

  (二)在購置辦公設備用具前,綜合管理部應實行“先調配,后購買的原則,在無庫存和調劑可能的情況下,再辦理購買審批手續。

  (三)綜合管理部采購管理員根據領導審批意見,要以“優質、低價”為原則,到專業市場或商店作多方詢價,并將詢價后的.品牌、規格、價格征得使用部門確認后,方能辦理訂購手續。

  (四)對專業設備或特殊的辦公設備用具,采購管理員可要求使用部門或相關專業部門協同購買。

  (五)所訂購的辦公設備用具到貨后,綜合管理部辦公用品保管員應按《送貨單))進行驗收,核對品種、規格、數量與質量,在《送貨單》上進行簽收。并負責將屬于固定資產的辦公設備用具的產品說明書、保修單等有關資料送檔案室。

  (六)辦公用品保管員負責已購辦公設備用具的使用安裝工作,辦理使用部門(使用人)的領用手續,并進行臺帳登記,寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。

  (七)員工因離職、調職等退回的辦公設備用具,.由辦公用品管理員統一辦理;使用轉移手續或驗收入庫。

  第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種。’

  (一)消耗品:鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、案卷封皮、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等;

  (二)管理品:簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。

  第十一條辦公文具用品的采購

  (一)綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進貨計劃表》,送綜合管理部經理審核后報行政副總經理審批。做到以最小的采購量滿足日常對辦公文具用品的基本需求。

  (二)采購管理員根據已審定的《進貨計劃表》,直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經理對選定的供貨單位要定期進行價格、質量測評,測評不符合條件的供貨單位要及時更換。

  (三)采購管理員要掌握辦公文具用品市場價格和最佳采購日期。在保證質量的前提下,努力降低采購成本。

  (四)辦公文具用品到貨后,由辦公用品保管員負責驗收和填寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續,并在收貨憑據上簽字。

  (五)辦公文具用品的費用支付,由采購管理員根據收貨憑據與供貨單位結算,填寫出《費用申請單》并附《辦公文具用品清單》,經辦公用品管理員證明,送綜合管理部經理簽署意見、行政副總經理審核后,報總經理審批報銷。

  第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。

  第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購

  (一)綜合管理部采購管理員根據對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價、質量等綜合因素,選擇印刷、供貨單位,報綜合管理部經理審定。

  (二)印刷品的定制:

  1、因印刷品具有時效性,盡量少備庫存。各部門如需領用或印刷物品時,需提前一周提出申請,經部門領導同意,報綜合管理部經理審批后交辦公用品保管員辦理。..

  2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標識,應由公司策劃部統一設計和確定。

  3、辦公用品保管員負責并會同策劃部對所印刷品樣稿進行核稿后,交采購管理員通知印刷單位進行印制。

  4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》,進行入庫登記,并在收貨單上簽字。

  5、采購管理員根據((印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結算,并填寫《費用申請單》,附印刷品清單,經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審核后,報總經理審批報銷。

  (三)文印耗材的采購

  1、文印室管理員根據用量,提前3天填寫《物品申領單》,報綜合管理部經理審批后,交辦公用品保管員通知采購管理員購買。

  2、物品到貨后,辦公用品保管員負責辦理入庫登記,并在收貨單上簽字。

  3、采購管理員根據《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結算,并填寫《費用申請單》,由辦公用品管理員及文印室管理員證明,經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審核后,報總經理審批報銷。

  第四章辦公用品的使用和管理

  第十四條辦公設備用具的使用和管理

  (一)辦公設備用具的購買、配置、領用、維修與保管等管理過程,綜合管理部均須用臺帳形式進行記錄和登記。

  (二)綜合管理部對配置的辦公設備用具一律實行編號,在設備用具上標明使用部門(使用人)名稱、編號以及購置日期等。

  (三)各使用部門(使用人)對其所使用的辦公設備用具,實行“誰使用,誰保管”的原則,要防止被盜、被挪用或污染與破損,不得擅自移交或委托他人代為保管。

  (四)辦公設備用具因破損、污染后需要維修或清洗的,應由使用部門(使用人)與綜合管理部聯系,由采購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜。

  (五)經專業部門檢驗,確認辦公設備用品已經沒有維修必要時,應由使用部門申請,經綜合管理部經理審核,報行政副總經理審批后j予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關報廢手續:屬固定資產的辦公設備用具,按照《固定資產管理規定》辦理。

  (六)因使用或保管不當等原因,造成辦公設備用具破損、丟失的,視情節輕重,使用部門(使用人)應承擔相應賠償責任。

  (七)綜合管理部每年12月份,會同財務管理部對公司所屬辦公設備用具進:行一次清產核資工作,并制作《清查明細表》上報主管領導及存檔。

  第十五條辦公文具用品的使用和管理

  (一)各部門(人員)需領用辦公文具用品時,應到辦公用品保管員處辦理領用手續,并在《辦公文具用品領用登記簿》上簽字。

  (二)辦公文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設置個人和部門的《領用登記簿))。

  (三)消耗品可依據上年平均月用量或經驗法則(估計消耗時間)設定領用雀理基準(如簽字筆每月每人發放一支),并可根據部門或人員的工作情況調整發勘時間。

  (四)管理品自第二次領用起,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償、自購。

  (五)人員離職時,應將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。

  (六)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況,經常整理和清點,要求擺放整齊,帳、物一致。

  (七)辦公文具用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月),盤點工作由綜合管理部經理負責,盤點要求做到帳、物一致。

  第十六條印刷文印耗材的使用管理

  (一)使用部門(使用人)領用印刷品,應到辦公用品保管員處辦理領用登證手續,并在《印刷品領用登記簿》上簽字。

  (二)文印管理員領用文印耗材,應到辦公用品管理員處辦理領用手續,并在《文印耗材領用登記簿》上簽字。

  (三)使用部門(使用人).要厲行節約,杜絕浪費,使印刷品能物盡其用,不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。

  (四、)復印文件資料要辦理登記手續,使用部門(使用人、)須茌《文印登記簿上登記后,方可送文印管理員復印。

  (五)文印管理員要嚴格控制文印耗材的使用,不得復印與工作無關的資料。

  第五章附則

  第十七條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

  辦公用品管理制度5

  第一條【制度宗旨】為了切實加強辦公用品倉庫物資管理,規范辦公用品申領、發放與采購等工作,提高物質資料利用率,進一步促進公司健康全面發展,結合辦公用品倉庫物資管理現狀,根據國家法律、法規、規章和公司有關規定,特制定本辦法。

  第二條【適用范圍】各部門、車間主管領導,領料員和采購員適用本辦法。領料員由各部門、車間主管領導指定,報行政部備案。

  辦公用品倉庫管理人員依照本辦法執行。

  第三條【物資申領】申請領用辦公用品,采取以舊換新和按需領用相結合的辦法,由辦公用品領用人所在部門、車間的領料員憑主管領導批準的證明文書專人向倉庫管理人員申領。領料員負責對本部門、車間的辦公用品領用人發放物資。

  各部門、車間主管領導具有辦公用品領用審批權。

  第四條【物資發放】倉庫管理人員對符合本辦法第三條規定的領料員發放有關辦公用品。領料員應當積極配合倉庫管理人員辦理辦公用品出庫等手續。

  倉庫管理人員應當及時、正確做好辦公用品出入庫登記、調度、計劃和控制等工作。

  辦公用品發放日期為星期一、星期二。如遇節假日,則應提前在最近的工作日發放。

  第五條【物資采購】采購辦公用品應當嚴格按照下列程序進行:

  ⑴提出申請。根據辦公用品使用量和庫存量實際情況,由倉庫管理人員向行政部主管領導提出辦公用品采購申請。

  ⑵行政審核。行政部主管領導應當對倉庫管理人員提交的《辦公用品采購申請書》進行認真審核:對符合條件的,給予批準;對不符合條件的,說明情況并退回申請。行政審核應當從受理申請之日起2個工作日內完成,特殊情況,可以適當延長,但不得超過3個工作日。

  ⑶物資采購。倉庫管理人員將批準的《辦公用品采購申請書》及其附件《辦公用品采購清單》交付采購員,由采購員承辦辦公用品采購事宜。辦公用品入庫時,采購員憑供方出具的正規發票積極及時配合倉庫管理人員辦理物資入庫等手續。采購員采購的辦公用品名稱、規格和數量應當與《辦公用品采購清單》相一致。

  第六條【物資控制】行政部組織實施辦公用品經費計劃方案。經費計劃方案直接責任人員為各部門、車間主管領導。各部門、車間申請領用辦公用品,其總金額每年不得超出預定計劃數,超出計劃數的,公司不予考慮。行政部辦公用品計劃經費每年為*元,人力資源部每年為*元,財務部每年為*元,貿易部每年為*元,采購部每年為*元,融資部每年為*元,品保部每年為*元,設計部每年為*元,機電部每年為*元,領帶部每年為*元。

  申請領用辦公用品,其總金額每年未超出預定計劃數的,未超出部分的全部金額歸經費計劃方案直接責任人員所有。

  實施經費計劃方案應當堅持有利于生產的原則。

  第七條【處理原則】違反本辦法規定情節較輕的`員工,由行政部責令改正;屢教不改的,視情節輕重,可按500元以下的標準處理;情節較重并給公司造成損失的,可按實際損失進行賠償,賠償金從其當月工資中扣除,當月工資不足以扣除賠償金的,不足部分從下月工資扣除;情節嚴重的,移交公安機關處理。

  行政部處理員工,應當制作《行政處理決定書》。對行政處理不服的,員工可以向行政部申訴或者通過法律途徑解決,申訴或者通過法律途徑解決期間,具體企業行政行為不停止執行。法律、法規和規章另有規定的除外。

  任何部門和員工對于違反本辦法規定的行為有權檢舉和控告。行政部受理辦公用品倉庫物資管理違規行為的檢舉和控告。

  第八條【解釋權限】本辦法由**有限公司行政部負責解釋。

  第九條【施行時間】本辦法自發布之日起施行。與本辦法相抵觸的其它辦公用品倉庫物資管理規定同時廢止。

  辦公用品管理制度6

  地產新項目辦公用品采購與管理制度

  為加強辦公用品采購及管理,節約開支,減少浪費,制定本制度:

  1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發放。

  2、行政部根據需要每月統一配發日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經公司領導核準統一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。

  3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續,并建立相關臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。

  4、本著厲行節約的'原則,行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

  5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續,調離人員必須經行政部簽字后方可辦理其它離職手續。

  6、各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品,并指定專人負責管理。

  7、嚴格執行財務制度,按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。貨款結算原則上堅持統一發票付款,特殊情況經財務主管批準可接受收款收據。

  8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質量關,杜絕假冒偽劣的商品。

  9、采購要有計劃,根據批準的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應,未經批準,不得購買。

  10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發,做到賬單真實、有效,款物相符。

  11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監督。

  辦公用品管理制度7

  第一條為使公司各項業務活動正常、有序地進行,既保證工作需要,又防止浪費,規范低值易耗品和辦公用品的購置領用、保管和盤點等工作,特制訂本規定。

  第二條本規定所稱低值易耗品、辦公用品(以下簡稱用品)主要有復印紙、傳真紙、打印機耗材、圓珠筆、水性筆、鋼筆、墨水、釘書機、電池、膠卷、磁帶、計算器、辦公桌椅、各類公文用紙、檔案專用紙張、信紙信封、名片等。

  第三條公司提倡艱苦創業、勤儉節約。職工在領用低值易耗品及辦公用品時,要做到愛惜公物,物盡其用,反對奢侈和浪費。

  第四條低值易耗品及辦公用品的領用分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管用品,如圓珠筆、鋼筆、墨水、橡皮擦等,部門領用系本部門共同使用用品,如打印機耗材、釘書機等。部門領用的用品必須指定專人負責。

  第五條用品的申請應于每年10月31日前由各部門提出低值易耗品及辦公用品申購計劃,辦公室收到各部門提交的申購計劃,經匯總后報財務分部審核,形成預算報公司審批,按審批費用嚴格控制購買。交辦公室統一采購,次月一日發放。特殊需要須經部門領導批準后方可領用。

  第六條分公司辦公室收到各部門提交的.申請單,經匯總后,統一采購,登記建冊并發放。辦公室依據用品消耗的歷史記錄做出余量采購,保證公司正常用品的需要。

  第七條用品需建立臺賬,定期盤點。

  第八條打印機耗材(墨粉、硒鼓)、剪刀、美工刀、釘書機、計算器等用

  品必須以舊換新。

  第九條個人或部門領取用品時,必須辦理有關登記手續。

  第十條新入職員工可領取必需用品。員工離職時,應將剩余用品全部交辦公室。

  第十一條本規定由公司辦公室負責解釋。

  第十二條本規定自發布之日起執行。

  辦公用品管理制度8

  為加強管理,減少費用支出,提高辦公用品的利用率。特制定以下管理辦法:

  1.確定各處、機關辦事人員需配備的'各種辦公用品,桌、椅、柜,落實到人頭,設使用年度卡,達到管用一條線,做到三清(領導清楚,管理人員清楚,使用人員清楚)

  2.愛護公物,辦公人員要做到使用好,保管好,辦公用品,在使用中,做到勤檢、勤修,如個別不能修理,急時上報到管理部門進行維修報。

  3.公共財物,任何人不得轉借,轉給他人,調出人員必須上報校管理人員,收回或調整,不得個人帶走,校內調動,可根據實際工作需要,上報校管理人員經領導同意方可帶走。

  4.開學初,一次配齊辦公用品,定為文銷發放日,指定專人領取,不對其他人員。文銷用品按指標配備,嚴格控制超支。

  5.領取各種物品,不得隨意入庫內,遵守管理制度。

  6.管理人員帳、物、票相符,日清、月結、采購貨物不壓支票,當日取出,當日返回,做到不拖,不欠。

  6.對自己所配備的桌、椅、柜如有意損壞者,按原價的百分之百賠償。

  辦公用品管理制度9

  為加強本公司辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度。

  一、辦公用品分類

  辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

  1、固定資產類辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等;2、非消耗性辦公用品,如:計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等;

  3、消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等;

  二、辦公用品的申購

  1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前,根據部門實際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》,經部門主管簽字后,填寫《器材申購單》,經辦公室主任簽字、總經理審批后,交供應部統一購買;

  2、各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字;

  3、各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品,由所在部門主管填寫《器材申購單》,并在備注欄內注明急需采購或超出計劃的原因,經辦公室主任簽字、總經理批準后交供應部統一購買;

  4、新入職員工,在入職當天發放配套的.辦公用品,如在入職后一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回;

  5、新入職行政人員,辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

  三、辦公用品入庫

  1、辦公用品入庫前須進行驗收,對于符合規定要求的,由辦公室、供應員、倉庫人員,共同對辦公用品進行驗收,倉庫人員負責登記入庫;

  2、對不符合要求的,由供應人員負責辦理調換或退貨手續。

  四、辦公用品發放

  1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記簿》,注明辦公用品品名、數量、領用日期,待填寫完整無誤后,方可領取;

  2、為了降低資金占用,按照“用多少、領多少”的原則,辦公室根據實際情況進行限量領取;

  3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品,每人半年限領一支;

  4、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。

  五、辦公設備管理

  1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由供應部統一購買。

  2、要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申購,由相關領導簽字確認后,交予辦公室。

  3、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》,領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則,嚴格按照固定資產管理制度進行管理。

  六、考核標準

  1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務,責任由相關部門承擔;

  2、各部門必須在規定的標準范圍內申購,如超出范圍由各部門負責人自行承擔;

  3、各部門在其他部門復印、打印時必須進行登記,寫明打印緣由、張數以及日期,若打印過程中有浪費紙張現象,必須注明浪費原因及浪費張數。 4、嚴禁個人浪費和人為損壞,嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用,如發現挪作私用的罰款200元/次,因挪作私用,造成辦公用品損壞的,責任人應按照市場價進行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

  5、員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外),若有損壞的,從應發工資中按市場價扣除,離職人員的辦公用品由部門主管代管,若有損壞或丟失部門主管負責;部門主管離職時,其辦公用品由部門其他人員共同代管,若有丟失或損壞部門人員共同負責,部門有新員工入職時,轉讓給新員工使用(新進人員可領取消耗性辦公用品)。

  6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門自行解決。

  7、蓄意損壞辦公用品的,由責任人照市場價賠償,并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款,部門主管找不出責任人的,則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

  辦公用品管理制度10

  第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監督,合理申購與領用,節約辦公費用,特制定本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用于公司各部門。

  第二章管理細則

  第三條歸口管理部門:采購由公司行政人事部按審批權限實行按需采購制度,公司行政人事部負責公司管理各部門的采購,財務資產部分別進行核算與實施監督。

  第四條請購程序:

  (一)日常辦公用品請購:由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”,直接財務資產部審核批準后實施采購。

  (二)特殊辦公用品請購:如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購,由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理,但需提前3天申請,給予一定的采購時間)。

  (三)如因開展單個項目,如:招標會議、大型活動、人力資源培訓等,請購數量較大時,除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外,在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。

  (四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程:各子公司報送流程:公司各部門第一負責人公司財返行政部;

  (五)請購單的報送時間:各部門每月第一個工作日報送到行政部,行政部匯總后報送財務部,財務部審核后于當天報送常務副總經理,返集團行政部(遇節假日順延),經集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。

  (六)所有請購單需注明“品名、單價、數量、金額”等內容,不得隨意涂改。

  第五條內部管理:

  (一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

  (二)所有員工對辦公用品必須愛護,厲行節約,杜絕浪費,禁止貪污,降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

  (三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規范。

  (四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

  第六條收發管理:

  (一)驗收:

  采購人員按請購單的要求進行采購后,應將采購物品、采購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對,并辦理入庫手續,辦公用品管理人員應核對采購物品數量、質量(是否符合請購要求),填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯、且連續編號),入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯采購員、一聯記賬聯)。

  所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯外其他二聯均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續。

  (二)領用:

  所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的領用登記本上簽。

  行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

  領用人領用日常辦公用品,按附件2“辦公用品領用規定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的'原則。

  文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續,由行政部門負責人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責,行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督,對存在質疑之領用可以拒絕并向上級領導報告。

  各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。

  (三)采購借支與報銷:

  采購員借支實行備用金制,采購回后及時辦理入庫并到財務報銷,特殊情況可酌情另行借支。

  在辦理入庫手續后,采購員應將采購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單,費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標志,并將請購單退回采購員。

  財務核算與監督:費用會計在審核采購報銷憑證時,在編制記賬憑證時,應將入庫單抽出單獨留存,所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目,當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”,對當月入庫、領用進行核對,必要時可對期末庫存進行監盤,核對無誤后,費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證,如借:營業費用—辦公費用,營銷中心,貸:材料物資。由于各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計劃價格(固定)進行核算,而財務材料物資是以實際成本入賬,所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資余額比較,將價差視同消耗轉為費用。

  第七條行政臺賬管理:

  (一)建立各子公司庫存明細表;

  (二)入庫分開,入庫單以各子公司區別,各子公司有各自一本入庫單;

  (三)報銷分開,除公用文印資料無法分開外。

  (四)針對員工領用,如對非消耗品,可重復使用物品應建立個人臺賬,員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單),如同品種部門再領回可不重計部門費用,如該部門內部已調劑使用,部門負責人應確認已收回。

  (五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日),于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”,“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后,將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔,“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

  第三章附則

  第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

  辦公用品管理制度11

  1、酒店的辦公設備:電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的,應以服務于酒店為宗旨,不得挪為他用,不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品,員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失,由其按價賠償。

  2、一切辦公用品的添置均由部門按照節約、方便工作的實用原則報計劃給總辦,經財務經理、酒店總經理審批后由采購統一購置,由倉庫發放和管理。

  3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上簽字,若因故離開酒店應如數交還。

  4、財務部對配置在各辦公桌的.辦公設備實行編號管理,任何人未經辦公室的許可不得擅自調換。出現故障,必須申報維修,若自作主張予以更換或修理,辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。

  5、辦公用品原則上由各部門每月向采購部申購一次,部門根據工作實際需要,將申購辦公用品的品名、規格、數量、用途及上次領用時間等填寫清楚后,統計好后交財務經理、總經理審批,再報采購部,按采購計劃嚴格執行。

  6、采購回來的辦公用品全部入庫(嚴格按照品名、規格、數量和金額進行登記,并分類妥善保管)。在指定領料時間領用時,由部門自行填寫領用單,經部門負責人、財務負責人及總經理簽字后,在倉庫領出,直接交由使用部門。

  7、各部門員工應本著節約的原則,按實際需要領用辦公用品,申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途、上次領用時間等,對于非初次申購或領用的物品,應堅持“以舊換新”原則,對于濫領辦公用品者,如不能做出合理解釋,總辦和財務有權不予領用并視情節做出處理。

  8、嚴格對復印紙、打印紙的管理,提倡節約,減少浪費,對報廢紙張集中使用,可用做文件校對稿的打印,或剪裁成小方紙做便箋紙使用。

  9、倉庫每月進行一次小盤點,及時了解辦公用品的結存,對急需的辦公用品,應報采購部及時采購,保證酒店辦公用品的正常供應。

  10、所有員工對辦公用品必須愛護,勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞,凡屬產品本身質量問題的,辦理以舊換新手續;使用不當等原因造成的損壞或丟失,由使用人負責賠償。

  辦公用品管理制度12

  第一條機關辦公用品實行“按需申報、統一采購、力求節約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統一集中采購。(辦領導的`辦公用品需求由綜合科負責)。電腦耗材每年集中采購實施兩次(即上、下半年采購各一次)。由各科在當年3月份和8月份提出申請,報分管辦領導審批后由綜合科統一實施。

  第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規章制度,各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續。

  第三條辦公用品采購完畢報帳時,除由經辦人填寫結算單據外,還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監督管理制度》第三條規定程序報銷。單價500元(含)以上的物品屬于固定資產,購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批后方可采購。

  第四條辦公用品采購需堅持實用、節約和公正、廉潔的原則,嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。

  辦公用品管理制度13

  第一章總則

  第一條本制度制定的目的是規范辦公用品的采購、發放等日常管理工作,方便員工領用辦公用品,合理控制辦公用品的費用支出,以節約公司資源。

  第二條本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發放和使用管理。

  第三條行政部統一負責辦公用品的采購、發放、保管、使用和監督等日常事務。

  第二章辦公用品的采購管理

  第四條辦公用品采購程序。

  (1)行政工作人員須及時掌握辦公用品的庫存情況,并根據平時的消耗水平制訂采購計劃,明確訂購數量,填寫《辦公用品申購單》。

  (2)將經行政部經理審核的《辦公用品申購單》,提交給公司總經理審批。

  (3)審批通過后,根據審批意見,行政部負責采用訂購或直接購買的方式實施購買。

  (4)所訂購辦公用品到貨后,行政部應嚴格根據送貨單進行驗收,核對型號規格、品種、數量和質量,以確保不存在任何問題。

  (5)驗收人員在《辦公用品驗收單》上填寫驗收結果并簽字確認。

  (6)針對直接購買的辦公用品,經辦人可憑《辦公用品申購單》以及有效發票,到財務部辦理報銷手續;針對采用訂貨方式購買的辦公用品,經辦人須憑《辦公用品申購單》以及《辦公用品驗收單》,到財務部辦理領款手續。

  第五條辦公用品采購規定。

  (1)經辦人應本著。合理節約”的原則實施采購,避免重復購買造成庫存積壓;選擇供貨商時應貨比三家,盡量選擇質優價廉的辦公用品。

  (2)各部門如因工作原因而對某種辦公用品的需求量或規格發生更改時,需向行政部提出書面申請,以便行政部及時對訂購計劃進行調整。

  (3)行政部應填寫《辦公用品訂購進度控制表》,表中應詳細地記錄訂購日期、數量、單價、供應商信息以及到貨數量和日期。

  (4)如遇特殊情況,辦公用品需求部門可在采用電話或傳真的方式通知行政部后,自行選擇購買所需物品,但事后需及時補辦相關手續。否則,所產生的費用公司將不予報銷。

  (5)驗收結果為不合格時,由行政部負責與供應商溝通協商,進行退換貨等相關事宜的處理。

  (6)對于驗收結果為不合格的用品,財務部有權拒絕支領相關費用。

  (7)經辦人員應秉公辦事,采購過程中嚴禁收受回扣及其他禮品。確實無法拒絕時,應上交公司。如有違反,一經發現,公司將根據情節輕重對違反者處以警告、罰款、降薪甚至辭職處理。

  第三章辦公用品的領用和發放

  第六條辦公用品領用和發放辦法。

  (1)領取物品時,需以部門為單位,在規定的時間內向行政部提交《辦公用品審領表》寫明所要的用品名稱與數量,并由部門主管簽字核準。

  (2)公司每月的1~3日為統一的提交申領表時間,遇節假日順延,其他時間均不予受理。

  (3)行政部根據申領表的內容備齊所需物品,于每月5日前向各部門分發。同時進行辦公用品發放的登記工作,寫明分發物品的名稱、數量、型號規格及分發日期,最后由申領人簽字確認。

  (4)員工離職時,其已領取或保管的訂書器、計算器等耐用品必須交還給行政部。如有丟失或損壞,行政部負責折價后向其索取賠償。

  (5)經公司總經理批準的特殊辦公用品可隨時申領。

  第七條新員工人職時,可按照核定的崗位標準領取一套辦公用品。具體內容如下表

  辦公用品崗位領用統一標準一覽表

  崗位

  標準配備

  員工

  水性筆、記事本、文件夾各一個

  財務部員工

  水性筆、記事本、文件夾、計算器各一個

  部門主管

  水性筆、記事本、文件夾、計算器、訂書器、鉛筆各一個

  部門經理以上人員

  圓珠筆、水性筆、皮面筆記本、筆筒、書架、活頁夾、計算器、鉛筆各一個

  備注

  因工作原因需領用標準配置以外的辦公用品,需按照常規辦公用品申領程序申領

  第四章辦公用品的保管和使用

  第八條辦公用品的保管及使用管理。

  (l)行政部應建立庫存辦公用品臺賬,明確掌握辦公用品的'庫存。情況。

  (2)辦公用品倉庫須經常清掃整理,并定期進行盤點。盤點時如有賬物不符的情況,應及時查明原因,做到賬物相符。

  (3)行政部應根據辦公用品的采購價格核算出物品單價,并根據各部門的領用情況計算出相應的費用,將其作為年度考核的依據,并定期進行整理、匯總及存檔。

  (4)水性筆、圓珠筆等首次領用后三個月內,只能領用筆芯,不得重復領用。

  (5)離職人員交回的耐用辦公用品由行政部安排重新發放,申領人不得以其新舊為由拒絕領用。

  (6)行政部對已無使用價值、決定報廢的辦公用品應做好登記,寫明用品名稱、價格、數量及報廢處理等事項。

  (7)樹立節約意識,提倡無紙化辦公,盡量使用網終資源,降低易耗資源的消耗。

  第五章辦公用品的使用監督

  第九條各部門經理負責監督本部門辦公用品的日常使用情況。

  第十條行政部應定期對各部門辦公用品的領用申請以及實際使用情況進行核對。

  第十一條行政部每月填寫《辦公用品使用情況匯總表》,一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核,另一份提交各部門經理,使其了解本部門辦公用品的消耗情況。

  第十二條實行“走動管理”,發現問題及時提醒解決,杜絕浪費。

  第六章附則

  第十三條本制度的最終解釋權歸行政都所有。

  第十四條本制度自公布之日起實施。

  辦公用品管理制度14

  一、辦公用品領用需先寫申請,統一由行政部購買。

  二、如各分公司負責人遇到特殊情況經總經理批示后自行購買的辦公用品,需在三日內報行政部建檔備案,如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。

  三、行政部每月統計辦公用品的領用情況及申購時結存情況報總經理。

  四、各分公司/部領用的拉桿夾每單只可領用一個,檔案袋每單只可領用兩個。

  五、電腦相關配件的購買更換經總經理批示后由行政部購買,電腦維護管理員做好相關物品的及時記錄(時間.物品名稱.單價)并讓相關人員簽字后方可進行維修更換,如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。

  六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統一領用管理,并記錄好辦公用品明細帳,以備員工離職時的交接工作。

  七、一旦員工離職,離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的'簽署意見前往人力部及行政部,待核實清楚后準許離開并領取工資,如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。

  八、調職員工,在調往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實后方可調職,如交接部門人員雙方在未交接清便已調職,一旦發現交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。

  九、辦公用品的報銷手續為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向),購買的發票上附支出憑證,且支出憑證上備注清楚后報銷,報銷時間為每周三、周四。

  十、行政部將不定期對辦公用品的使用,保管情況進行抽查,如發現部門管理較好為公司節省辦公用品費用的,由行政部報總經理將給予部門獎勵,反之管理不善.浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的,由行政部報總經理將給予部門相應處罰。

  辦公用品管理制度15

  1 .公司辦公用品采用定額預算管理制。

  2 .本預算辦公用品包括:個人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤、圖釘、曲別針、膠水等

  3 .部門公用耗材預算定額如下:

  a類部室:經營部、技術部、工程部、工程計劃綜合部、財務部、集團公司辦公室每月預算額度為200元

  b類部室:人力資源部、質檢部、安保部、后勤保障部、工會、市場部、企劃部每月預算額度為150元

  4 .各部門的辦公耗材由上述限額控制,各部門原則_l控制在限額內,如有特殊需求,須主管經理簽字,辦公室審批。

  5 .各部門每月月底前,物資部統計各部門的辦公用品清單報集團公司辦公室。

  6 .對于預算限額內的辦公用品領用,職員填寫辦公用品申領單,經部門經理根據預算審核簽字后,直接到物資采購中心領取。

  7 .采購中心應將辦公用品申領單留存并妥善保管。

  8 .超預算的辦公用品費用需報總經理審批。

  9 .公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數量合理,節約費用。

  10 .辦公用品出庫一律填寫辦公用品出庫單,領用人填明所需品種、數量后,由部門負責人簽字,按出庫單出庫。

  11 .每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門的'領用表。

  12 .每月核算結果,如辦公用品領用超過部門額定費用指標,且超出預算部分未經總經理審批通過,經保管員與部門負責人核對后,對超額領用部門人員的給超出部分的5倍罰款

  13 .不得將公司辦公用品擅自轉讓他人,禁止任何人侵占公物,發現故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規定追究當事人責任。

  14 .公司員工離職時,須如數退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規定賠償,否則,不予辦理離職手續。

  辦公用品管理制度16

  一、總則

  (一)為加強辦公用品管理,規范辦公用品領用程序,提高利用效率,降低辦公經費,特制定本制度。

  (二)規定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。

  1、固定資產主要指:桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。

  2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標簽、紙杯、計算器、電池等。

  3、員工對辦公用品應本著勤儉節約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發放起,必須實行以舊換新。

  4、辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用。

  5、不得用辦公設備干私活,謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備,認真遵守操作規程。

  二、辦公用品計劃

  (一)各部門根據本部門辦公用品消耗和使用情況,每月25日前編制并提報下月辦公用品領用計劃,部門負責人審批簽字后報行政人事部。經相關領導審核后交行政人員進行登記申領。

  (二)行政人員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品臺賬庫存后,編制《辦公用品申請購置計劃表》,經總經理審批簽字后,將采購計劃單進行采購。

  三、辦公用品的發放及領用

  (一)個人辦公用品的發放

  1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據新員工職位配備。

  2、個人領用辦公用品應向行政部申請,填寫好《個人辦公用品申領單》,并在《辦公物品領取登記表》上簽字即可領用。個人每月領用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

  3、行政人員根據員工個人領取情況進行統計。

  (二)部門辦公用品的發放

  1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區域分配,每辦公區分配一套。

  2、計算器除必備部門配備外同樣按區域分配。

  3、行政人員根據部門發放所列物品,各部門領用人領取后需簽字確認。每個月部門領用辦公用品的總金額不得超過50元。

  (三)電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品,已按標準發放,原則上不再增補,如重復申領,應說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

  四、辦公用品的交接與收回

  員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產的.交接或收回時,應嚴格遵守交接回收程序。

  移交人需逐項列出物品清單,接收人在監交人的監督下,仔細點驗,遇有毀損的要求移交人書面標明,視該物品金額的大小情況,是否追究移交人(保管人)的責任,另行處理。

  辦公用品管理制度17

  一、各教室責任人、班主任

  物品設置:電腦、電燈、電扇、桌凳、黑板、門窗、窗簾、拖把、笤帚、簸箕、水桶

  1、電腦:要嚴格按要求操作,嚴禁上課時間查閱與教學無關的'內容,上班時間禁 止玩游戲。不用電腦時,及時用電腦罩罩上。

  2、電燈、電扇:本著節約用電,物盡其用的原則,做到人走燈滅,陰天開燈,晴天少開或不開燈,及時關燈。電扇根據天氣變化而定速度,人走扇停,對于開關、調速器要保護好。

  3、桌凳:責任期為一學年,責任期內每室損壞課桌兩張,凳子四個為正常,但要寫出損壞原因,總務處記錄,按排更換或維修,超過規定數量,要由班主任查時責任學生,找家長維修(保證質量)或照價賠償。一年教室新桌椅,保證1——6年級無損壞,屬質量問題或開鉚,由學校找廠家更換或維修,屬使用不當,由班主任找學生家長照價賠償,并由總務處記錄。

  4、黑板:每損壞一平米玻璃,按市場價工本費、賠償80元,由班主任說明原因,總務處做記錄,找人維修。

  5、窗簾:各班要責任到人,專人保護,如損壞找責任學生家長原樣維修、更換。

  6、衛生用具:開學初一次性發放,(特殊情況除外)使用一學期。

  二、辦公室責任人、年級及學科組長

  保證各種辦公用品、設施的正常使用,如有損壞或丟失,組長要以書面形式說明原因,視其情況,酌情培償,總務處做記錄。

  三、各功能室責任人、分管教師

  保管好本室所有設施,使用和保護結合,嚴格按使用要求操作程序,如因使用不當造成損失、損壞,視其情況,酌情賠償,并報總務處記錄。

  四、學期末總務處對各室進行檢查、核實與平時的維修、更換記錄一并報校委會,按各班、各室損壞物品、更換的次數、程度評出等級,列入學校考核評定工作之中。

  辦公用品管理制度18

  為規范局機關辦公用品的采購、保管、發放和審批工作,根據政府采購的有關規定,特制定本制度。

  一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛生潔具、辦公用文具、接待用品等。

  二、局辦公室是機關辦公用品采購、保管和發放工作的承辦單位,具體由辦公室確定專人負責,實行采購人員和保管發放人員分離制度,采購人員購進的用品,交保管人員驗收無誤簽字后保管。

  三、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

  四、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

  (一)一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  (二)一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

  (三)一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

  (四)一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

  (五)辦公自動化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購,按政府采購的有關程序辦理。

  五、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

  (一)保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放;

  (二)憑領用單領用物品,領用單須經辦公室主任審批簽字同意;

  (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品,領用單留存備查,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可;

  (四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規定采購,保障供給。

  六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發放工作。

  七、固定資產管理

  (一)購置固定資產辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的,及時填寫固定資產入賬單,轉財務股登記入賬。

  (1)財務股對經采購的辦公用固定資產進行登記,按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則,明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交的,需將移交清單送一份給財務股備案,辦理責任人變更登記。

  (2)責任人對所負責的固定資產必須正確使用,精心愛護,保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可,不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借,應由借用人出具,明確使用期限,由批準人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責任人應對所借資產的完整性進行檢查。

  (3)因不正當操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產造成損壞,責任人或過失人應予賠償損失,承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查,給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。

  (4)因保管不善造成固定資產丟失,責任人應予賠償,承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的`,由借用人或批準人賠償。

  (5)經妥善保管后,固定資產發生被盜的,責任人應當寫出情況說明,由單位研究處理。

  (二)固定資產報廢規定。出現下列情況,責任人可以申請報廢:(1)固定資產已過設計壽命,確實不能再使用的。(2)固定資產出現故障后無法修復的。(3)因本設備技術水平落后,不能與相關配套設施配套,而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高,超出該設備自身價值的。凡固定資產報廢的,由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。

  八、在辦公用品采購過程中,如有違紀違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。

  九、本制度自下發之日起執行。

  辦公用品管理制度19

  (一)公司日常辦公用品(含文具)由行政管理部統一進行采購、管理。行政管理部文員負責公司各部門辦公用品的保管、分發。

  (二)采購與報銷的.審批程序

  每月最末一周,行政管理部文員根據辦公用品庫存情況及各單位/部門計劃情況編制《月度辦公用品采購清單》,經行政管理部經理審核,報總經理審批后,進行采購。會議用品單列采購申請,統一至行政管理部領用。專用用品(如硒鼓、噴墨色盒、碎紙機等)統一由行政管理部按需采購。

  (三)開支限額標準

  日常辦公用品進行限額管理,限額內提倡節約原則。

  個人使用類用品,限各單位/部門人員使用,每人每月實行限額控制,超過部分必須經公司主管領導批準。其中文件夾、文件盒等須經部門負責人批準才能核發。

  業務使用類用品以單位/部門為單位管理使用量,以過去半年內平均月用量金額為管理目標。

  辦公用品限額標準

  普通員工______元/月;部門經理______元/月;公司領導______元/月。

  (四)發放辦法

  各單位/部門人員領用時需記入部門文具領用表,部門文具領用卡每部門一張。行政管理部行政文員為辦公用品(含文具)保管、分發負責人。

  (五)其它管理要求

  行政管理部按月進行統計并做好購、供、存工作。日常辦公用品超過目標額使用時,需提出檢查報告說明原因及改善辦法,并做好下一月度的計劃。

  (六)禮品管理規定

  公司日常性禮品由行政管理部負責采購、保管,由使用部門填寫申購單,相關領導審批后提交行政管理部采購。業務性禮品可由各部門自行購買,但須報至行政管理部備案。

  辦公用品管理制度20

  1、目的

  為規范辦公用品采購與管理流程,保證部門(科室)申請的辦公用品得到有效利用,避免出現閑置、浪費現象,制定本制度。

  2、適用范圍

  2.1本制度適用于辦公用品與低值辦公設備的管理。

  2.2辦公用品分為一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重復使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書機、文件夾等)兩大類。

  2.3低值辦公設備是指掃描儀、噴墨打印機、傳真機、電話等購置金額小于1000元(含)的辦公設備。

  3、原則

  3.1采購前貨比三家,購買價廉物美的商品。

  3.2先申請,后領用,庫存最少的原則。

  4、職責部門

  4.1院辦(人事行政部、后勤)指定專人(以下簡稱“采購專員”)負責醫院辦公用品采購與管理工作;

  4.2院辦(人事行政部、后勤)負責人(以下簡稱“采購主管”)負責審批各部門辦公用品申領計劃及匯總分析辦公費用使用情況,向上級領導匯報。

  4.3采購專員負責匯總各部門(科室)的辦公用品申領計劃,經采購主管批準后集中購買并發放;負責辦理采購報銷手續;負責核算各部門(科室)辦公費用,按月上報采購主管。

  4.4部門(科室)指定專人(下簡稱“部門文秘”)負責本部門(科室)辦公用品的申請、領用與《部門辦公用品臺帳》的'日常管理。

  5、工作程序

  5.1申請

  5.1.1部門文秘每月末匯總本部門(科室)對辦公用品的需求,填寫《辦公用品申領表》并交至采購專員。

  5.2采購

  5.2.1采購專員匯總各部門(科室)上報的辦公用品申請計劃,針對采購項目向供貨方詢價,經采購主管審批簽字后,進行集中采購(采購期間一般為三天之內);辦公設備采購需報總經理(院長)審批。

  5.2.2辦公用品采購金額超過1000元(單件價格,含)時,需報總經理(院長)審批。

  5.3入庫及領用

  5.3.1采購專員完成采購后,根據采購項目明細單逐項辦理入庫手續;

  5.3.2入庫完成后,采購專員通知部門文秘領取所申請的辦公用品;

  5.3.3部門文秘根據申領明細在部門(科室)內發放物品,按照領用情況分別登記《部門辦公用品臺賬》(,并對“需歸還類”(可重復使用)物品做出標記。辦公用品領用人需在《部門辦公用品臺帳》本人頁上簽字確認。

  5.4配發

  5.4.1新員工入職時配發的辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件,其它因公必備辦公用品按需申領。

  5.4.2對于每人每月必須定額發放的必備用品(如勞保用品等),可以根據實際情況及匡算量每月一次性配發,以減少申請程序。

  5.5返還

  5.5.1部門(科室)出現領用量剩余或不再使用的物品時,需退還采購專員辦理核銷,沖抵本部門(科室)辦公費用;

  5.5.2員工離(調)職時,需提取《部門辦公用品臺賬》的本人頁到院辦(人事行政部、后勤)辦理“需歸還類”辦公用品的返還手續。

  5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下損壞,可到采購專員處以舊換新;如丟失則應由領用人按用品的采購價格予以賠償。

  5.6保管

  5.6.1采購專員需清楚掌握辦公用品庫存情況,并經常整理,保證物品不受侵蝕。

  5.7盤點

  5.7.1采購專員應定期盤點辦公用品庫存(根據庫存大小自行安排盤點周期,一般每月進行一次)。盤點要求作到賬物相符,如果不一致必須查找原因,經采購主管批準后調整賬目,使兩者一致。

  5.8費用結算

  5.8.1采購專員每月第一周應將上月發生的辦公用品采購、發放情況及分攤的費用匯總成表,上報采購主管審批后辦理付款手續。

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