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小金庫濫發錢物的自查報告

時間:2023-03-30 15:22:31 自查報告 我要投稿
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小金庫濫發錢物的自查報告

  隨著社會不斷地進步,需要使用報告的情況越來越多,報告根據用途的不同也有著不同的類型。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編為大家整理的小金庫濫發錢物的自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

小金庫濫發錢物的自查報告

小金庫濫發錢物的自查報告1

  按照《漢源縣財政局漢源縣監察局漢源縣人力資源和社會保障局漢源縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》(漢財監〔20xx〕11號)要求,我鎮認真組織對私設“小金庫”情況、濫發錢物情況及違反財經紀律情況了自查,現將自查情況報告如下:

  一、私設“小金庫”情況

  我鎮財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二、濫發錢物情況

  我鎮嚴格執行中央八項規定及中央、省出臺的津補貼政策,所有國家規定的津補貼項目都全部納入工資基金管理,從未在核定的工資基金之外發放津補貼,也從未以任形式向單位職工發放物品。

  三、違反中央八項規定情況

  我鎮嚴格執行財經紀律,切實落實中央八項規定精神和省委省政府十項規定,切實轉變作風,密切聯系群眾,確保無以招商名義,有的以培訓為由,有的借接待之機,變相公款吃喝。

  四、財經紀律執行情況

  我鎮嚴格執行“收支兩條線”的`財務管理規定和年初預算,嚴格執行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對于不合理、不規范的票據堅決不予入賬。未出現侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產、資金、資源情況,不存在超標準、范圍列支“三公”經費、會議經費等情況。

  下一步,我局將繼續加強財務管理及干部職工的法制教育,逐步完善各項規章制度,嚴格督促執行各項財經法規,從源頭上堵塞財務管理上的漏洞。

小金庫濫發錢物的自查報告2

  根據縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發的《xx市財政局、xx市監察局、xx市人社局、xx市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》文件精神,結合黨的群眾路線教育實踐活,深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我鄉對20xx年1月—20xx年8月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現將具體情況報告如下:

  一、加強領導,健全班子

  為確保專項整治工作的順利進行,我鄉成立了由黨委書記xx任組長,鄉長xx、紀委書記xx任副組長的.工作領導小組,由鄉紀委牽頭,鄉黨政辦公室、鄉財政所具體負責此次專項整治工作。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  為做好深入開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作9月16日,我鄉召開了關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作會議。鄉專項整治工作領導小組各成員,鄉級各部門負責人,在家的全體鄉干部參加了會議。會議傳達了縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發的《xx市財政局、xx市監察局、xx市人社局、xx市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》,對有關報表進行說明,書記對專項治理工作提出了四點要求:一是要高度重視,落實責任,研判當前形勢,研讀政策規定,研究工作措施。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉紀委牽頭,黨政辦公室,財政所,鄉級各部門協助這次的專項整治活動。四是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。

  三、認真開展自查,實施長效監督

  按照專項整治工作中專項治理內容,我鄉對各類帳戶進行了認真細致的清查。

  1、預算收入管理情況

  我鄉預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發生,沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

  2、預算支出管理情況

  我鄉財務管理均按照國家有關財經法規執行,無擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼問題,基本上做到無白條入賬。

  我鄉無公車,因此無公務用車運行維護費發生。

  3、政府采購管理情況

  我鄉對各類辦公設備的購置,從預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行,沒有違反財經紀律的現象。

  4、資產管理情況

  我鄉在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定,無違規問題存在。

  5、財務會計管理情況

  我鄉會計核算嚴格按照財務管理制度有關規定執行,會計人員均具備會計從業資格,無會計造假行為。

  6、財政票據管理情況

  我鄉財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定,沒有違規、違法現象存在。

  7、私設“小金庫”情況

  我鄉收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,所以沒有發現任何形式的“小金庫”。

  8、濫發錢物情況。

  經認真自查,我鄉沒有擅自越權出臺任何形式的獎勵性和津貼補貼性政策。

  9、財經紀律執行情況

  我鄉經自查,沒有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,沒有虛列、轉嫁支出等現象存在。

  通過這次專項整治活動的開展,我鄉進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金安全以及使用的合理、合法。今后,我鄉將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

小金庫濫發錢物的自查報告3

  按照《岳池縣財政局岳池縣監察局岳池縣人力資源和社會保障局岳池縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》(岳財發〔20xx〕69號)要求,我局認真組織對私設“小金庫”情況、濫發錢物情況及違反財經紀律情況了自查,現將自查情況報告如下:

  一、私設“小金庫”情況

  我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二、濫發錢物情況

  我局嚴格執行中央八項規定及中央、省出臺的津補貼政策,所有國家規定的津補貼項目都全部納入工資基金管理,從未在核定的工資基金之外發放津補貼,也從未以任何形式向單位職工發放物品。

  三、財經紀律執行情況

  我局嚴格執行“收支兩條線”的財務管理規定和年初預算,嚴格執行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對于不合理、不規范的'票據堅決不予入賬。未出現侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產、資金、資源情況,不存在超標準、范圍列支“三公”經費、會議經費等情況。

  下一步,我局將繼續加強財務管理及干部職工的法制教育,逐步完善各項規章制度,嚴格督促執行各項財經法規,從源頭上堵塞財務管理上的漏洞。

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