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庫房管理制度

時間:2023-12-20 08:20:13 制度 我要投稿

庫房管理制度合集【3篇】

  在充滿活力,日益開放的今天,很多情況下我們都會接觸到制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。大家知道制度的格式嗎?下面是小編收集整理的庫房管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

庫房管理制度合集【3篇】

庫房管理制度1

  一、倉庫日常管理

  1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致。合格品、料廢、退回產品應分別建賬反映。

  2、必須嚴格按出入庫記錄和倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入出入庫記錄,做到日清日結,確保出入庫記錄中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與出入庫記錄中的數據進行核對,確保兩者的一致性。

  3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

  4、各部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長等不良存貨,要按月編制報表,報送各部門領導及財務人員,各部門對本單位的`各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

  二、入庫管理

  1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送檢單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

  2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。

  三、出庫管理

  1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必須由其指定人員統一領取,領料人員憑流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

  2、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑銷售部門開具的發貨單據發貨,并登記卡片。

  四、報表及其他管理

  1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

  2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表定期上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

  3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

  4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照iso9000標準及公司的具體規定執行。

  5、未經本檔案室人員許可,任何外人不得進入庫房。

  6、庫房內不得吸煙,不得用明火照明,要備有干粉滅火器,并有防盜、防潮、防光、防鼠、防蟲、防塵、防污染的設備和安全措施。

庫房管理制度2

  庫房管理制度

  為了加強成本核算,提高公司基礎管理工作水平,進一步規范商品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:

  一、庫房日常管理:

  1、庫管員必須合理設置商品的明細帳簿和臺帳。

  2、財務部門與倉庫所建帳簿及順序編碼必須相互統一、相互一致。

  3、倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記手工明細帳。

  二、入庫管理

  1、物料入庫時,庫管員必須憑送貨單、檢驗單辦理入庫手續,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊發貨。

  2、入庫時庫管員必須清點物料的類別、數量、規格型號,做到“三清”(數量清、類別清、規格型號清)。

  3、物料入庫后,需按不同類別、規格型號擺放整齊。庫房需保持干凈整潔。

  三、出庫管理

  1、庫管員根據商品部的.配貨單出貨。

  2、每日下午18:00庫房必須將當日出庫統計單上交財務。

  四、盤點:

  1、月盤點一次,盤點期間不發貨。

  2、對常用或每日有變動的物料隨時盤點,在盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。

  五、退貨:

  對殘貨、次貨能修理的盡量修理,不能修理的退回廠家,并及時做好殘次品臺帳。

庫房管理制度3

  1、總則

  1.1為規范xx公司(以下簡稱“公司”)庫房管理,加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證庫房安全,特制定本制度。

  1.2本制度中所指的物品是因生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

  2、流程

  2.1物品入庫管理

  2.1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等,均應經生技科檢驗合格后入庫。

  2.1.2物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續時負責填寫。

  2.1.3庫管員根據生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

  2.1.4 《物品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯送財務科報賬,第三聯由生技科物資供應管理專責員存檔。

  2.2物品出庫管理

  2.2.1物品的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、卡、物相一致,帳、帳相符。

  2.2.2廢品庫內物資由生產科負責組織處理,庫管員嚴格清點數量或過磅,及時登記入帳,并保留處理清單。

  2.2.3生產、維修及相關人員:領用物品應辦理《物品領料單》,一式三聯,第一聯倉庫存檔,第二聯交財務科入賬,第三聯由經辦人存檔。

  2.2.4因特殊情況,由供應商直接發貨給使用部門的物品,由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續,如未及時補辦手續,原則不準再由供應商直接發物品給各部門。

  2.3借用物品管理

  2.3.1內部人員借用物品時,應履行借用手續,經主管部門或公司領導批準后可借用(領導授權亦可)。

  2.3.2借用物品期限從發貨之日起為三個月,所借物品經生技科檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經相關領導同意后,可延續再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

  2.4物品退回與歸還管理

  2.4.1個人退回借用物品由庫管員根據借用手續,核定物品是否一致完好,經生技科核準后辦理退庫手續、并銷賬。

  2.5物品報廢:

  2.5.1物品報廢原因

  2.5.1.1變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

  2.5.1.2超過使用壽命的;

  2.5.1.3已不再使用的;

  2.5.1.4在承擔運輸中損壞的。

  2.5.1.5因無法維修或無維修價值的';

  2.5.1.6生產過程中損壞的。

  2.5.1.7因技術更改升級而造成報廢的;

  2.5.1.8己購物品,在生產時發現為不良,經采購人員與供應商協商不可退換的;

  2.5.1.9借用/試用后,經生技科判定為無法再修品;

  2.5.1.10因計劃失誤導致采購引起的。

  2.6物品報廢流程

  2.6.1庫管員統計庫存所需報廢的物品,由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后,予以報廢。報廢工作按照《某xxx公司廢舊物資管理辦法》執行。

  2.7庫房管理

  2.7.1按現有庫房面積,規劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應陳列其后。

  2.7.2庫管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

  2.7.3遵循7s原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

  2.7.4未經檢驗的物品,擺放在指定區域。

  2.7.5檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

  2.7.6換貨、報損的物品,區分存放,并單獨記賬。

  2.7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

  2.7.8禁潮物品應做好防潮措施。

  2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存,單獨存放在獨立地點或庫房,配置當量的滅火器材,并加以明顯的警告標識。

  2.7.10庫房內嚴禁煙火,不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

  2.7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

  2.7.12物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。

  2.7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

  2.7.14配套物品應成套存放,以防混亂。

  2.7.15每月25號前結賬,由庫管員將當月物品庫存情況發送主管部門。

  2.7.16年中、年末,倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點,查實物品的料號、品名、規格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查;

  2.7.17出具盤點報告,出現盤盈或不可避免的盤虧情況,由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

  3、附則

  3.1本制度由本公司生技科負責解釋。

  3.2本制度自下發之日起執行。

  附表:

  1、《物品入庫單》

  2、《物品領料單》

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