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費用報銷流程
隨著社會不斷地進步,很多場合都離不了制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編為大家整理的工地費用報銷流程制度,希望對大家有所幫助。
費用報銷流程1
一、請款單報銷流程
1.若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫請款單,注明日期、供貨單位、付款用途、金額及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),交財務(wù)主管審核,副總經(jīng)理簽字認可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部支取款項(現(xiàn)金或支票等);
2.申請人應(yīng)盡快向供貨商索取發(fā)票交還財務(wù)部,以便財務(wù)做帳;
3.供貨商發(fā)票一到,應(yīng)將該發(fā)票對應(yīng)的請款單連同財務(wù)及副總簽字確認后的報銷單一起報送總經(jīng)理簽字確認后,財務(wù)部收取報銷單,歸還請款單。
二、暫支單報銷流程
1.因工作需要向公司暫支借款,需先填寫暫支單,經(jīng)部門經(jīng)理及副總經(jīng)理簽字同意,方可交于出納,向出納支取現(xiàn)金。若金額較大,還必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。任何人不得私自作出暫支決定;
2.暫支單必須在一周內(nèi)結(jié)清(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清),結(jié)算方式:以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣,出納應(yīng)及時歸還暫支人員的暫支單;
3.如(無特殊情況)逾期未結(jié)算者,每逾期1天,扣除報銷總額的5,超2天10,依次類推。出納承擔(dān)每天20元的.罰金。
三、報銷單報銷流程
1.因工作需要購買物品,需先填寫請購單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量,編制月度采購計劃),財務(wù)主管確認(辦公用品經(jīng)行政主管確認)、副總經(jīng)理審核同意后方可采購;金額較大需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。
2.購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等),經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務(wù)主管審核、副總經(jīng)理審批,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向出納支取款項。
3.出差人員回公司后,出納應(yīng)及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。
報銷內(nèi)容:按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請客送禮需預(yù)先報請副總確認,然后由總經(jīng)理簽字方能實施。
報銷單填寫:寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等,并由部門經(jīng)理簽字確認。
4.對審批手續(xù)不全的報銷單(未經(jīng)會計確認,副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字),財務(wù)部一律不予辦理;
5.報銷單填寫完,財務(wù)主管確認后,統(tǒng)一交于辦公室文員上報副總及總經(jīng)理。上報時間:每星期二、星期四。
6.審批成功后的報銷單交于辦公室文員,經(jīng)與出納確認后將統(tǒng)一時間進行報銷。報銷時間:每星期四、星期六下午13:00以后。
7.其他報銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定。
以上報銷流程各部門務(wù)必遵照執(zhí)行(執(zhí)行期:20XX年01月01日起)
上海XX有限公司
20XX年1月1日
費用報銷流程2
一、目的
為了加強公司采購及報銷業(yè)務(wù)工作的管理,做到有章可循,預(yù)防采購及報銷過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購及報銷業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率,特制定本規(guī)定。
二、范圍
本規(guī)定適用于公司所有物品(固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品、節(jié)日慰問品等)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)
3.1各部門對辦公用品或勞務(wù)需求應(yīng)根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬,定期由部門提交《采購申請單》(附件一)于行政部,行政部每月定期匯總各部門的申購內(nèi)容,提交一份《x年x月采購需求申請總表》(附件二)由公司決策層進行批復(fù);對于已批準的申購內(nèi)容,財務(wù)部根據(jù)申購需求撥款或提供采購金額預(yù)算,行政部進行協(xié)調(diào)及完成采購。
3.1.1行政部在處理采購內(nèi)容時應(yīng)以資源最優(yōu)化和成本合理化為原則,通過合適的渠道完成采購任務(wù),如遇特殊情況或任務(wù),需其他部門或人員參與采購,可于《x年x月采購需求申請總表》(附件二)內(nèi)標注。
3.1.2各部門負責(zé)人應(yīng)遵從勤儉節(jié)約的原則,妥善處理部門內(nèi)提交的采購需求,對公司財產(chǎn)的使用和保存做好監(jiān)督工作;各位員工有義務(wù)妥善保管辦公用品及合理使用消耗類辦公品,避免揮霍與浪費。董事長有權(quán)對生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃做最終批復(fù)和調(diào)整。
3.2采購經(jīng)辦人在采購過程中需負責(zé)發(fā)票的收集和辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性進行嚴格把關(guān);所有票據(jù)齊全后于公司規(guī)定期限內(nèi)向財務(wù)部提交審核和報銷。
3.3行政部負責(zé)按照本制度第二條所涉及的內(nèi)容對所有公司財產(chǎn)及物品做好登記備案,以及協(xié)調(diào)完成對各類固定資產(chǎn)的日常維護和定期檢修。
四、采購作業(yè)操作流程
4.1物資采購的申請與審批
4.1.1各部門根據(jù)工作計劃、實際需要以及庫存情況于每月20日前上報次月的采購計劃,填寫《采購申請單》(附件一),由部門負責(zé)人簽字后交由行政部匯總。
4.1.2經(jīng)行政部初審后,由行政部填寫《x年x月采購需求申請總表》(附件二),將月度采購計劃提交公司決策層核準后執(zhí)行。
4.1.3未列入當(dāng)月采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需先向行政部確認庫存為零,且對實際工作產(chǎn)生即時影響的情況下,可根據(jù)實際情況填寫《特殊情況采購申請單》(附件三),由部門負責(zé)人簽字并與行政部溝通后,提交公司決策層審批,批復(fù)后告知行政部執(zhí)行采買。除不可預(yù)計的特殊用途外,原則上不受理普通辦公用品的臨時申請。
4.2采購比價
4.2.1行政部在采購前須對所需采購物品的渠道進行了解和多方選擇,根據(jù)《x年x月采購需求申請總表》(附件二)中注明預(yù)算,對預(yù)采購物品提供至少2家或以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系方式,如有需要可聯(lián)系供應(yīng)商進行實地考察。
4.2.2所有采購及報銷業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)財務(wù)部物價審查后方可報公司決策層簽批,后方可進行采購和報銷。
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購及報銷業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負責(zé)辦理,其他部門或人員不得在未經(jīng)批準的情況下自行采購。
4.3.2采購物資運到本公司時,先由行政部對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后進行質(zhì)量檢驗,檢驗合格的物資由行政部登記入庫,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4物資分配
4.4.1采購物資分配以收到當(dāng)月各部門申請的先后順序,并根據(jù)實際采購物資數(shù)量進行合理分配。由各部門申請人簽字領(lǐng)取。領(lǐng)取記錄由行政部門負責(zé)留存?zhèn)洳椤?/p>
4.4.2對庫存物資應(yīng)及時更新清點,不出現(xiàn)重復(fù)購買或因分配不均而導(dǎo)致的重復(fù)支出。
4.4.3對分配的固定資產(chǎn)需由部門負責(zé)人簽字驗收,行政部門應(yīng)及時完成公司固定資產(chǎn)的.登記備案。
五、報銷
5.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,必須索取增值稅發(fā)票;不能取得的,應(yīng)向供應(yīng)商索取普通發(fā)票。行政部應(yīng)避免向不能提供發(fā)票的供應(yīng)商進行采購,如遇特殊情況,應(yīng)向供應(yīng)商索要收據(jù)并附帶有供應(yīng)商名稱的付款憑證截圖。
5.2在報銷時需由行政部提交《x年x月采購入庫單》(附件四),連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部審核,并經(jīng)公司決策層批準后,出納人員方可予以報銷。
5.3財務(wù)部在對采購物品報銷時,應(yīng)當(dāng)認真審核采購清單及相關(guān)票據(jù),對賬目結(jié)算不清、不符合本制度規(guī)定以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的報銷憑證財務(wù)部不得辦理相關(guān)報銷手續(xù)。
六、責(zé)任
6.1不按規(guī)定程序及未經(jīng)審批采購的,由行政部或請購部門人員自行負責(zé)處理;已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由相關(guān)人員承擔(dān)全部責(zé)任及賠償。
6.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,行政部應(yīng)在采購期限內(nèi)采購到位,因非人為原因未能采購到位的部分應(yīng)及時與需求部門溝通解決方案。
6.3經(jīng)查實為未經(jīng)比價導(dǎo)致采購價格明顯高于正常采購渠道價格的情況(除有正當(dāng)理由解釋外),價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;經(jīng)查實后由采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失并接受公司處分。
6.4物品使用部門必須依據(jù)實際需要,填寫《采購申請單》(附件一)。因填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認請購物資必要信息的,行政部有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門指定專人提交行政部審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照采購物品實際價值的兩倍標準對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
6.5財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向公司決策層匯報采購有關(guān)事實,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
6.6行政部必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告公司決策層進行處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
6.7行政部對驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當(dāng)及時向公司決策層報告,同時妥善保管該批采購物品等待處理。對庫存管理工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。
七、本規(guī)定自生效之日起執(zhí)行,原制度(“辦公用品采購及發(fā)放管理制度”)即行廢止。
八、本規(guī)定經(jīng)公司股東會議通過并經(jīng)董事長簽批之日起生效。
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