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項目計劃

時間:2023-04-19 10:10:18 計劃 我要投稿

【必備】項目計劃集錦五篇

  時光在流逝,從不停歇,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰,現在就讓我們制定一份計劃,好好地規劃一下吧。計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢?以下是小編為大家整理的項目計劃5篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

【必備】項目計劃集錦五篇

項目計劃 篇1

  一、企業基本情況

  企業名稱、地址、電話、傳真、e-mail、聯系人

  項目商業計劃書中應標有成立時間

  注冊資本及變更情況(法人代碼、有形資本、無形資本

  經營范圍(是否有特許經營權

  股東及股份比例

  目前資產情況(總資產、總負債、凈資產、去年銷售收入和純利潤

  企業下屬公司、合資公司及關聯公司情況

  企業所屬行業和隸屬關系

  企業的發展戰略、發展的宗旨、近期和遠期目標

  企業職工人數及大專以上技術人員比例

  二、企業的管理

  企業的組織結構(商業計劃書中最好是畫出結構圖)

  企業主要管理者的性別、年齡、學歷、學位、畢業院校及專業、工作簡歷、在目前行業工作年限、獲得的成就等

  企業對主要管理和技術人員采取的激勵機制

  說明企業的商業機密、技術機密等保護措施

  企業關聯經營說明

  三、項目商業計劃書中針對擬合作項目產品要有體現

  四、合作項目行業及市場分析

  五、合作項目產品市場競爭及銷售策略

  六、研究與開發

  七、合作項目產品生產方案

  八、合作項目資金需求情況及融資方案

  九、項目實施進度

  十、合作項目財務計劃

  十一、風險因素請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險,提出有效的'風險控制和防范手段

  十二、投資者投資回報和投資退出方式

  十三、在項目的商業計劃書中要附錄媒介關于企業產品的報道

項目計劃 篇2

  第一章項目摘要

  一、項目概述

  隨著人們生活水平的日益提高,對生活質量的追求也進一步

  的完善,商務式酒店將是人們旅游、休閑、渡假、會務的理想會所,也是一種趨勢。 順城街是成都春熙商務圈的重中之重,休閑的綠谷,位于成

  都市繁盛商業區之心腑地帶的商務酒店,交通便利,緊臨交通疏通中心,地理位置十分優越

  酒店總面積?商務酒店總投資概為430萬元,酒店用地面積

  260平方米,建筑面積為2300余平方米,主樓8層。2—7層為客房,8層規劃用途為茶坊。主樓2層為簡餐茶餐廳(設計餐位數20人同時用餐)、茶座150米方

  新裝修后的商務酒店,憑借專業酒店管理的優勢,結合現代

  酒店經營的全新理念,商務酒店將成為成都市檔次最高之一的現代商務式酒店。

  二、項目優勢

  黃金地段、得天獨厚

  采用專業化商務酒店管理團隊

  采用專業的商務酒店的設計理念籌建部門成功開發過多個酒店的設計和施工 專業的星級酒店服務師進行統一的培訓

  現代化的高效益、高社會價值的經營管理模式

  三、項目背景

  成都是大西南地區重要的政治、經濟、旅游和交通樞紐中心,地勢由西南向東北傾斜,西南部以中山為主,有低山、丘陵和山間谷地;東北部以低山為主,間有中山及河谷盆地。擁有自然生態淵源國家重點風景名勝區,并獲得全國旅游生態城市榮譽,目前擁有峨眉山、青城山、竇關山、天臺山等國家級、省級風景區多處;龍池,臥龍等國家級、省級自然保護區3處;龍泉大窯遺址等國家級、省級文保單位17處。成為人們的旅游的新景點。

  成都市身為政治、經濟、文化的中心,目前只有四星級以上酒店15家、五星級酒店6家(1家待建)。而在順城街幅員1公里向周邊擴散,沒有一家商務或經濟型的專業酒店,鑒于現代時尚商務式的酒店在此區域僅只有我們這一家,開發該酒店以具備天時、地利、人和。它的新開可進一步緩沖順城街沿線高檔商務酒店緊張的現狀。

  四、項目投資計劃

  補充項目裝修風格?及定位等?

  (一)投資總額

  項目投資概算為430萬元(包括場租款(150萬)、裝修費用、基樁及相關前期費用等已完成的投資230萬元)(二)運營計劃

  根據項目裝修期計劃,裝修期為圖紙確認后20天;裝修期為3個月。

  根據營運收支預估數據,預計項目營運2年,即可還清本息。

  第二章 項目公司

  一、商務酒店公司簡介

  商務酒店占地面積260萬平方米,總建筑面積2300余平方米 ,擁有充分體現現代時尚商務,一樓大堂空間100左右多平米,現代化酒店設施、舒適典雅的各式客房90套;有風格各異、環境幽雅的中西式茶餐廳、先進的一體化衛浴設施、高速穩定的局域網等相對應的配套設施。有先進完善的設施,能為各種不同規格的客戶提供高水準的專業服務。

  二、公司結構和管理層

  公司實行單店總經理負責制,公司最高權力機構為董事會,公司日常經營管理由總經理負責。公司日常管理機構設有店長(總經理)、工程部、財務部、前廳部、客房部等。

  商務酒店定員33人,其中高級管理人員1人,中級管理5人,服務人員27人。全部員工均實行合同制。各類人員按不同崗位技能要求進行上崗前培訓、考試、招聘。另視經營的具體情況季節性招用一部分臨時工。

  三、公司股權結構

  公司由幾位自然人組成的股份有限公司(自然人以公司章程為準)。董事長 、總經理。

  四、項目其他背景

  近年,成都市對外經濟技術交流飛速發展,主要經濟指標包括旅游業經濟指標保持高速增長;經濟地位逾顯突出;成都市已成為重要的人流、物流集散地。經前期對該項目區域調查了解到相對于快速增長的市場需求,在該區域內急需一家高規格、高標準的商務酒店。由

  人員編制于該區域內的星級賓館(珠峰酒店、銀河王朝大酒店、綠洲酒店等),有的酒店存

  在居高不下的房價讓大部門中層階級出差人士望而卻步,有的酒店硬件設施嚴重老化,已達不到現代人出行所追求的溫馨、整潔等要求。所以它的建成將會帶來較好的社會效益和經濟效益。

  第三章 項目規劃

  一、項目位置

  本項目附近有方便的交通網絡。該酒店大門位于成都市最繁華路段順城大街,項目座落于呈長方型地塊的東西側,而基地的地勢大致平整,政府計劃在5年之內改造周邊的新城配套,現已完工有原“熊貓城”的改造。屆時時尚、現代化得酒店將凸現在人們的眼前。

  二、相關法律文件

  同意改建的相關部門的批文, 8年以上 租賃經營合同。

  三、項目詳細規劃

  1、項目明細

  酒店是人們用幾小時或幾天時間經歷一種與平常生活不同生活方式的地方。酒店不僅應該融入現代生活的情感世界,更應該使其得到更廣闊的'延伸。酒店行業發展迅速,不光是獨立的個體酒店經營者,隨著需求的增長,額外的個人產品和服務的市場需求達到了一個新的高度。這種選擇變得越來越多樣化,從四川省的小旅館、城市里時尚的賓館到個人租住的小屋,什么都有可能。而且還要覺得成都市所住的地方或傳統、古典或是時尚、現代。差別非常大:厚地毯能夠減小聲音,熟悉的環境和陌生的休息地點,喜歡哪總你在哪里能夠休息得更好,舒適的酒店還是獨家經營的。 2、客房

  酒店客房將會由主樓樓層提供。而樓層的標準樓面設計為標準客房,大床房,情侶房。在客房裝修問題上,先成都主要的幾家商務酒店主要選用的是異域風和本地想結合,但隨著這兩年成都酒店市場的改變和發展,越來越多的客戶傾向于歐式風格的酒店!原由

  1、 歐式風格的裝修給人一種尊貴的感覺

  2、 可以提升酒店的整體形象和酒店的檔次,以此為基礎增加收益點

  3、 對于商務人事有個更好的商務洽談的典雅的環境 總體來說,客房可根據其設計分為四種類別,包括 標準房,商務房、情侶房、豪華單人房。

  3、后勤設施

  后勤設施包括大堂、接待處、保安及控制室等。

  其他后勤服務如員工餐廳及廚房、員工更衣室、員工洗手間、樓層工作間及泵房等。 大堂在布置和規劃時按照功能的用處進行劃分,一共分為:休息區、接待區、其他功能區。三大功能區要在一定意義上分開,但是又要相協調。所以大堂的總體規劃是:以電梯門為基礎點相周邊放射型的規劃三大功能區。 4、技術資料

  根據所提供資料,樓層面積及宗地面積摘錄如下: 面積資料

  總地上建筑 260平方米 總建筑面積2300平方米 停車位: (地下)10個,(場外)50--80個(項目地外50米就是大型的公用停車場,經協商可供我們酒店有償使用)

  6、裝修期成本預算

  資料中顯示整個酒店項目的總發展成本為人民幣四佰六拾萬。改造成本包括租金,工程管理及其他專業費用,裝修費及不能預見費等。

  成本明細如下:

  1 前期費用(租金,記在成本之內 ) ¥:150萬 2裝修費用(電梯工程、空調)¥:230萬 3 開辦費 ¥: 50萬 總價 ¥:430萬元

  第四章 項目實施計劃一、項目裝修規模

  二、具有新建設酒店的優勢

  酒店企業的生命期與其他行業有顯著的不同,酒店企業通常經歷三個階段:起步期、中期以及衰退期,并且生命期都較短,根據國外的經驗表明,一家酒店的平均生命期為20年,通常只有少數企業由于不斷創新的緣故使得企業生命期延長到50到80年。酒店的入住率和收益在起初的2到8年之間,也就是起步期階段基本上增長都非常迅速,并且在開業后5到10年之間(中期)收益都會維持相當高的水平,之后創利能力逐漸下降(衰退期)。商務酒店()作為酒店一種新型形態,其裝修、設施、設備更能夠符合客人的需要,其對酒店經營的10年將均處于該酒店高收益、高出租率時期,相對于建成時間較長的同檔次酒店能夠取得更好的收益。

  第五章swot分析

  一、具有顯著的成本費用優勢

  酒店的成本費用是影響酒店經濟效益的一個重要因素,對于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費用、家具及固定設施和其他日常運營成本等都是重要的成本費用因素。僅需投入家具、設備和裝修費用酒店即可正式營運,這成為商務酒店取得良好的盈利狀況無可替代的成本費用優勢。從目前的預計來看,僅通過酒店大廳和茶座、大廳商務中心的出租承包收入每年就能取得70---90萬元的收入經營權費用。

  二、參數預測

  1、 預估期

  20xx年至20xx年,共10年。

  2、 客房入住率

  成都目前酒店客房入住率保持在86%至92%之間,參照

  中國其他地區商務酒店的客房入住率,在營運穩定期,客房入住率取96%。

  由于商務式酒店具管理和客戶資源優勢,從營運第二年

  開始進入穩定期。

  3、 平均房價

  參照成都市精品商務酒店現有房價水平和國內其他地區

  城市商務酒店房價水平,應該達到人民幣168----198元/間。

  市場分析年營業收入的測算

  一、客房利潤收入:

  1、主營業務收入:房屋銷售收入(按規劃85個房間計算)

  198元/間——168元/間 均價183元/間

  每天的入住率按96%計算:82間*183元/間=15006元

  日收入:82間*183元/間=15006元

  月收入:15006元*30天=450180元

  年收入:450180元*12個月=5402160元

  2、其他收入:大堂吧(茶樓)及客房酒水食品等,年收入約120萬元。

  收入合計:660萬元/年

  主營業務支出:

  1、員工年工資:33人(初定服務員含后勤、保安、工程等)*1800元/月*12個月 =712000元

  2、水電費:30000元/月*12個月=360000元

  3、一次性用品費用(含客源和員工早餐):340000元/年

  4、洗滌費用:60000元/年

  5、辦公費用:3萬元

  6、客房員工提成:24*6*365=52000元/年

  8、店長績效提成(用于獎勵除服務員之外的員工):5萬元。

  9、職工食堂費用(中午和晚餐):120000元/年

  10、員工培訓費、年終福利費等開支:180000元

  11、稅收:300000元/年12、電話、寬帶等通信費用:80000元/年

  13、其他費用(電梯維修年檢、滅4害等):50000元/年

  14、房屋租賃支出:150萬元/年(3年后逐年5%遞增)

  合計:383.50萬元/年

  其他業務成本:60萬元/年。

  折舊:56萬元/年

  成本合計:499.5萬元/年

  凈利潤:160.50萬元/年

項目計劃 篇3

  一、公司介紹

  1、公司簡介

  主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產品等,這方面的介紹是有必要的,它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

  2、公司現狀

  在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所,如果未經審計也請注明。

  3、股東實力

  股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業,或者公司本身就屬于大型集團,那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

  4、歷史業績

  對于開發企業而言,以前做過什么項目,經營業績如何,都是要特別說明的地方,如果一個企業的開發經驗豐富,那么對于其執行能力就會得到承認。

  5、資信程度

  把銀行提供的資信證明,工商、稅務等部門評定的各種獎勵,或者其他取得的榮譽,都可以寫進去,而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

  6、董事會決議

  對于需要融資的項目,必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度,而不是戲言怎么寫項目融資計劃書怎么寫項目融資計劃書。

  二、項目分析

  1、項目的基本情況

  位置、占地面積、建筑面積、物業類型、工程進度等,都是房地產開發的基本情況,需要在報告中指出。

  2、項目來歷

  項目來歷是指項目的來龍去脈,項目的上家是誰,怎么得到的項目,是否有遺留問題,是如何解決的等情況。

  3、證件狀況文件

  項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

  4、資金投入

  自有資金的數額、投入的.比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等,方便了解項目的資金狀況。

  5、市場定位

  指項目的市場定位,包括項目的物業類型、檔次、項目的目標客戶群等

  6、建造的過程和保證

  項目的建筑安裝過程,如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期,不會導致項目無法按期交付使用。

  三、市場分析

  1、地方宏觀經濟分析

  房地產是一個區域性的市場,受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區的經濟發展的指標等數據和經濟發展的定性說明等需在本部分體現。

  2、房地產市場的分析

  房地產市場的分析比較復雜,而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區房地產市場的發展,平均價格,各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動,但是,因為很多地區沒有進行常規的價格跟蹤,所以,嚴格數據的分析很難完成,但是可以通過典型項目的分析來代替。

  3、競爭對手和可比較案例

  分析現有的幾個類似項目的規劃、價格、銷售進度、目標客戶群等,同時,也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況,以及未來的市場供應量等情況。

  4、未來市場預測及影響因素

  未來的市場預測很難預料,但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

  四、管理團隊

  1、人員構成

  公司主要團隊的組成人員的名單,工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員,則會對投資的安全有很大的保障。

  2、組織結構

  企業內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

  3、管理規范性

  管理制度,管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

  4、重大事項

  對于企業產生重要影響的需要說明的事項。

  五、 財務計劃

  一個好的財務計劃,對于評估項目所需資金非常關鍵,如果財務計劃準備的不好,會給投資者以企業管理者缺乏經驗的印象,降低對企業的評價怎么寫項目融資計劃書投資創業。本部分一般包括對投資計劃的財務假設,以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測

  資金的來源和運用等內容。

  其中,對于企業自有資金比例和流動性要求較高。

  六、融資方案的設計

  1、融資方式

  (1)股權融資方式(注:股權和債權方式是兩種最主要的方式,但是,還有很多不是某一種方式所能解決的,而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵,是否能夠取得資金,關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)

  方式:融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款

  這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司,協助融資人快速成長,在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資,取得高額投資回報的一種投資方式。

項目計劃 篇4

  創 業者:

  所 屬 學 院:

  專 業 班 級:

  學 號:

  日 期:

  一、項目背景

  火鍋這種獨特的中國美食,千滋百味,誘惑了大江南北人的胃口。如今吃火鍋變的家常便飯,正因如此,火鍋成為了一種巨大的行業。20xx年餐飲市場達到1。2萬億元。20xx年將達到7萬億元,20xx年后將達到10萬億元。餐飲市場如此之大,而餐飲行業中,火鍋據一壁江山,獨樹一幟,可見火鍋市場之大。現代科技成果不斷融入餐飲的產品加工、管理經營、產品開發等各個環節,加速了餐飲業標準化和工業化進程,促使餐飲業從傳統手工生產轉向現代化生產。促進消費作用明顯,擴大內需貢獻突出。餐飲業是居民休閑消費、社交消費、喜慶消費、會展消費和旅游消費的重要組成部分,也是從事商務活動的重要場所。強勁的餐飲消費對化解收入存量、拉動經濟發展效果顯著。

  二、火鍋市場的劃分:

  (一)劃分要求:

  1、對經營品種、酒水飲料、服務水平、營業時間、交通狀況等具體的方面要準確掌握,用于對比自己的品牌能否進入市場。

  2、具有可操作性。如果得出市場結果與自己的人力財力物力等不配套,難以實現經營目標,必須放棄,重新劃分失常,找準位置。

  3、具有穩定性。市場劃分后,只要符合實際就大膽開拓,制定長期計劃,占領失常。

  (二)劃分種類

  1、地理位置:火鍋店的地域性對其經營有較大的影響,要充分了解火鍋地理因素。同一個區域,不同的店和鍋品服務于不同的消費群體,而同一店和鍋品到了不同地域3也會有變化。

  2、人口分類:受人們的居住、文化、宗教、民族等因素的影響,對火鍋的消費有差異,對品種、檔次、目的均有不同。不同層次的'消費群,對檔次、品種要求也不同。

  3、顧客區分:除了考慮顧客的職業、收入外,還要分析其動機,是傳統節儉形、經濟實惠行、新朝沖動形,還是豪華張揚形,才能取得實效。

  三、火鍋市場調查

  (一)對火鍋市場影響因素

  1、經濟發展對火鍋的影響。其中包括了消費者對火鍋需求的增加、現有火鍋存在著各種檔次火鍋店的結構性矛盾、社會發展和國家政策措施為餐飲行業發展起著巨大的推動作用、客觀環境的變化和消費的不穩定等幾大方面的因素。

  2、周遍環境對火鍋的影響。包括政策環境,如開辦地的治安狀況、職能部門的效率等,基礎設施,如道路交通、停車位置、水電氣

  供應、通信網絡、采購途徑、消費人群、金融、衛生、勞動等與經營密切相關的配套設施,措施優惠,如:稅務、各類收費、租金、人才引進等方面是否有優惠政策。

  (二)客源的調查分析

  1、服務對象分析:

  消費者的職業特點:一般學生、民工、普通工薪階層,與高級白領、公務人員,他們的消費習慣和消費檔次是不同的。

  消費者的年齡特征;如老年人喜愛清淡型,年輕人偏好重味型等。 消費者的性別特征:女性和男性往王對于火鍋的鍋品、口味輕重、菜品類型等方面都有一定的差別。

  2、顧客消費特征分析:

  不確定性:大部門顧客是流動的,小部分是確定的,因此選址 要合理。

  隨機性:顧客數量多、差別大,對火鍋的消費具有選擇性,因 此要把握火鍋發展動態,及時調整口味,改進創新。

  靈活性:之是由成功的品派所決定,以顧客就餐的頻率和回頭 率為標志。

  四、火鍋市場的定位

  按檔次分高中低檔或豪華店風味店大眾店自助店等

  按功能分特色火鍋快餐火鍋小火鍋滋補火鍋。

  按來源分川味火鍋蒙古火鍋宮廷火鍋老火鍋等。

  按經營分品牌火鍋餐廳火鍋自助火鍋火鍋吧。

  開店前要根據這些標準,結合自身特點,選擇自己經營的品種。

  五、火鍋店類型:

  本店決定采用大眾型:

  大眾型火鍋店是火鍋店中的主力軍,其數量最大。經營品種比較單一,原材料以中低檔為主,風味以當地大多數人可以接受的口味為主。這類火鍋店以自身的特點、規模、檔次、服務的區別,在顧客中各有自己的地位形象,有自身的獨有特點,座位率與周轉率較高。大眾型火鍋店具有價格與大眾化結合,經營方式靈活多樣,服務對象面對大眾消費者、經營管理方法結合自身實際等特點。

  六、火鍋店經營形式:

  本店決定采用合伙經營:

  此類火鍋是有幾個人分別出資、或分別出技術、設備、營業場地、資金等聯合開辦火鍋店,進行經營。在經營上一般也不受其他餐飲企業牽制,遇到各種困難問題,由合伙人一致協商解決,其優點有:在達成經營共識的前提下,解決開店遇到的如資金、技術、經營品種等問題,可以發揮各自優勢,團結互助,可以互相制約,

項目計劃 篇5

  目錄

  一、執行概要.................................................. - 1 -

  1、企業理念和企業特征 ....................................... - 1 -

  2、商機和戰略 ............................................... - 1 -

  3、企業目標市場和預測 ....................................... - 1 -

  4、企業競爭優勢 ............................................. - 1 -

  5、企業經濟性、盈利性和收獲能力 ............................. - 1 -

  6、企業團隊 ................................................. - 2 -

  7、投資企業的回報 ........................................... - 2 -

  二、企業 ...................................................... - 2 -

  1、行業機會: ............................................... - 2 -

  2、企業描述: ............................................... - 2 -

  3、產品或服務: ............................................. - 3 -

  4、企業競爭優勢: ........................................... - 3 -

  5、現狀與需求: ............................................. - 3 -

  三、管理團隊及組織結構 ...................................... - 3 -

  1、組織 ..................................................... - 3 -

  2、主要管理人員: ........................................... - 4 -

  3、管理報酬和所有權 ......................................... - 4 -

  4、雇傭協議與其他協議: ..................................... - 5 -

  5、專業顧問和服務支持: ..................................... - 5 -

  四、產業分析:................................................ - 5 -

  1、產業趨勢: ............................................... - 5 -

  2、估計的市場份額和營業額: ................................. - 5 -

  3、企業目標市場: ........................................... - 5 -

  4、市場評估: ............................................... - 5 -

  5、競爭和競爭優勢: ......................................... - 5 -

  五、營銷計劃.................................................. - 5 -

  1、營業總戰略 ............................................... - 5 -

  2、定價: ................................................... - 5 -

  3、營銷戰術: ............................................... - 6 -

  4、進入戰略和成長戰略: ..................................... - 6 -

  5、服務和保證原則: ......................................... - 6 -

  6、廣告和營業公關: ......................................... - 6 -

  六、運營計劃.................................................. - 6 -

  1、營業周期: ............................................... - 6 -

  2、地理位置: ............................................... - 6 -

  3、設施改善和條件: ......................................... - 6 -

  4、戰略和計劃: ............................................. - 6 -

  5、規章和法律問題: ......................................... - 6 -

  七、設計和開發計劃........................................... - 7 -

  1、開發狀態和任務: ......................................... - 7 -

  2、困難和風險: ............................................. - 7 -

  3、機遇與挑戰: ............................................. - 7 -

  4、設計改進和新品牌的推出: ................................. - 7 -

  5、成本(以月為統計期限): ................................. - 7 -

  6、所有權問題: ............................................. - 7 -

  八、財務計劃.................................................. - 8 -

  1、企業的經濟性 ............................................. - 8 -

  2、預計資產負債表(見附表) ................................. - 8 -

  3、預計利潤表(見附表) ..................................... - 8 -

  4、預計現金流分析(見附表) ................................. - 8 -

  5、成本控制和盈虧平衡分析 ................................... - 8 -

  九、關鍵風險因素 ............................................. - 8 -

  十、附錄 ...................................................... - 8 -

  1、企業行為準則: ........................................... - 8 -

  2、報表: ................................................... - 9 -

  一、執行概要

  1、企業理念和企業特征

  為了豐富地區居民的文化生活,提升人民的文化素質,目前在該地區巳建立了西南文化藝術中心及西南影城分院,投資人本著“立足實踐、大膽創新,與時俱進、勇于探索”的理念,設想將在該地區創立一家中高檔的美容美發有限公司,為在那里居住的市民提供優質、上等的服務,滿足各個層次消費者的需要。

  2、商機和戰略

  公司所在地區的環境“動靜相宜”,周邊屬于城郊結合部,目前居民樓眾多,正在向形成小型的文化、商業街邁進。然而只是偶爾能見到幾家不成規模的理發店,這似乎與該地區文化背景相差甚遠。為此,該美容美發公司的建立,將無疑給該地區的'消費者帶來很大的便利,在此地區設立公司的前景一片光明,愛美之心人皆有知,只要不斷提高服務品牌,聘請著名的美容師加盟,那這里的居民一定不會舍近求遠了。同樣的消費、同樣的享受,消費者何樂而不為呢?通過一、二年的實踐,在取得成功經驗的基礎上,再擴大經營規模,定能創造出更多的利潤。

  3、企業目標市場和預測

  公司服務的對象主要是該地區的中青年人士,向他們提供優質的服務,只要定價合理,服務保證,一定會有一定數量的消費者,產生更大的規模經濟,據保守的預測年營業額將會超過20萬元。

  4、企業競爭優勢

  由于該地區尚未具有比較高檔的美容美發公司,而且隨著大批商業樓及居民的建成,公司的建立勢必會帶來一定的消費者,打敗一些不成氣候的小小理發室,使公司在競爭中處于不敗之地。

  5、企業經濟性、盈利性和收獲能力

  經濟效益預測:

  年營業收入:50萬元

  年營業總成本: 40萬元

  年利潤: 10萬元

  所交所得稅:2.7萬

  稅后利潤: 7.3萬

  提取盈余公積: 1.01萬

  可分配利潤:6.29萬

  投資回收期:3年

  6、企業團隊

  公司有員工8名,員工除投資方推薦委派人員外,其他人員向社會公開招聘。其中:法定代表人(兼總經理)1名負責日常經營管理;財務人員1人負責公司的帳務處理;監事1人負責監督公司的經營狀況及財務監管;員工5人負責公司的日常經營及參與策劃各種公關活動,其中招聘深資質的美容師1名,其余為招聘勞務工(不出資)。

  7、投資企業的回報

  總投資額為20萬元人民幣

  注冊資金為20萬元人民幣

  1)、出資情況:

  法定代表人出資10.1萬元人民幣,占投資比例的55%;其余9.9萬元由3人平均投資,占投資比例的45%。

  2)、出資方式:全部以貨幣資金投入。

  3)、繳資期限:在工商營業執照簽發前一個月(即工商查名成功后)全部到位。

  4)、經營期限:5年

  5)、資金的主要用途:

  購買固定資產及低值易耗品(電吹風機、多功能轉椅、罩子、躺椅等)、開辦費、房屋租賃費、水電費、管理費、員工工資及各種稅收、不可預見費等。

  6)企業回報:

  企業預計將在3年即可收回投資成本,并且投資人可每年視經營狀況追加部分固定資產外,再按出資比例分紅。

  二、企業

  1、行業機會:

  屬消費行業,主要從事美容美發,目前該行業具有廣大的消費市場,有廣闊的發展前景,但是競爭相當激烈。為此在合理合法的經營下,不斷打造服務品牌,以服務帶動人,以創新的理念,追求時尚,給企業帶來生機和潛力。

  2、企業描述:

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