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領(lǐng)用管理制度

時間:2025-01-09 11:14:57 歐敏 管理制度 我要投稿

領(lǐng)用管理制度(精選35篇)

  在不斷進步的時代,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編整理的領(lǐng)用管理制度,歡迎閱讀與收藏。

領(lǐng)用管理制度(精選35篇)

  領(lǐng)用管理制度 1

  一、入庫和驗收

  (一)供貨商所送貨物入庫時,庫管人員需仔細核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求,按有效送貨單驗收,核對完全無誤后,開具《入庫單》,將物品入庫存放。

  (二)工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時,庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品,可采取直接退貨并安排補貨。

  (三)對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品,庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額,驗收實物。核對無誤后,開具《驗收單》,再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  (四)直接送貨到各項目上的各類物料,由項目小區(qū)主任開具驗收單,其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應填具完備。

  二、領(lǐng)用

  (一)物品的領(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

  (二)物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》,領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字,經(jīng)部門負責人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚,庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后,填寫實發(fā)數(shù)量,予以發(fā)放。

  三、庫存物資的管理:

  (一)根據(jù)物料的用途分為:辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別,分門別類碼放物品,擺放整齊,并做好標識,確保各類物料不得誤發(fā)或混用,合理有效地使用庫容,保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。

  (二)庫房應保持清潔,確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔,注意通風、防潮、防火、防盜,配備消防設施,要做到“八防四檢”。

  四、物資管理人員崗位紀律

  (一)八防:防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

  (二)四檢:

  1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

  2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

  3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風。

  4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

  (三)物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

  1. 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

  2. 未經(jīng)庫房管理人員許可,任何人不得出入庫房。

  3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。

  4. 嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

  5. 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

  6. 嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。

  7. 嚴禁隨意挪動倉庫的.消防器材。

  8. 嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。

  五、物資的盤點及報表的編制

  (一)每月15日,由財務主管對庫房實物進行盤點,做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當日,庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

  (二)庫房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》,與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳,完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》,做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務資金帳目帳實相符。

  (三)統(tǒng)計當月公司新增資產(chǎn),于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

  領(lǐng)用管理制度 2

  為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范高陵基地辦公用品的'發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定本規(guī)定。

  1、每月22日前,由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好,經(jīng)部門主管審核,總經(jīng)理批準后交行政部統(tǒng)一采購。

  2、發(fā)放時間:每月4—5號(如遇假期,順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續(xù)。

  3、領(lǐng)用方法:由各部門主管按照當月申報需求計劃數(shù)量集中一次性領(lǐng)用,辦公品費用一次性由當月領(lǐng)用部門分攤,月底考核。若部門領(lǐng)用超出需求計劃的,須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。

  4、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部門主管審核,總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用,申領(lǐng)時須以舊換新。

  本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。

  領(lǐng)用管理制度 3

  為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,節(jié)約開支、避免浪費,特制定本管理規(guī)定。

  1、辦公用品由行政部負責統(tǒng)一保管,并指定專人負責。各部門應指定專人統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品。

  2、公司各部門領(lǐng)取辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)取登記表》,注明辦公用品品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期,待填寫完整無誤后,方可領(lǐng)取。

  3、公司各部門所需的辦公設備(電腦、打印機、電話機、復印機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由行政部統(tǒng)一購買。

  4、臨時急需的'辦公用品,由部門辦公用品負責人提出申請,經(jīng)行政辦公室確認,總經(jīng)理批準后購置。

  5、新入職員工,在入職當天發(fā)放配套的辦公用品(包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品)。如在入職后一個月內(nèi)辭職,必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。

  6、凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應部門人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門自行解決。

  7、員工對辦公用品應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。

  8、辦公用品應為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪作私用。

  領(lǐng)用管理制度 4

  一、總則

  (一)為加強辦公用品管理,規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序,提高利用效率,降低辦公經(jīng)費,特制定本制度。

  (二)規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

  1、固定資產(chǎn)主要指:桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

  2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標簽、紙杯、計算器、電池等。

  3、員工對辦公用品應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起,必須實行以舊換新。

  4、辦公用品應為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪作私用。

  5、不得用辦公設備干私活,謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備,認真遵守操作規(guī)程。

  二、辦公用品計劃

  (一)各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況,每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃,部門負責人審批簽字后報行政人事部。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核后交行政人員進行登記申領(lǐng)。

  (二)行政人員核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫存后,編制《辦公用品申請購置計劃表》,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后,將采購計劃單進行采購。

  三、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用

  (一)個人辦公用品的發(fā)放

  1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據(jù)新員工職位配備。

  2、個人領(lǐng)用辦公用品應向行政部申請,填寫好《個人辦公用品申領(lǐng)單》,并在《辦公物品領(lǐng)取登記表》上簽字即可領(lǐng)用。個人每月領(lǐng)用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

  3、行政人員根據(jù)員工個人領(lǐng)取情況進行統(tǒng)計。

  (二)部門辦公用品的發(fā)放

  1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區(qū)域分配,每辦公區(qū)分配一套。

  2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。

  3、行政人員根據(jù)部門發(fā)放所列物品,各部門領(lǐng)用人領(lǐng)取后需簽字確認。每個月部門領(lǐng)用辦公用品的總金額不得超過50元。

  (三)電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品,已按標準發(fā)放,原則上不再增補,如重復申領(lǐng),應說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

  四、辦公用品的'交接與收回

  員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時,應嚴格遵守交接回收程序。

  移交人需逐項列出物品清單,接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下,仔細點驗,遇有毀損的要求移交人書面標明,視該物品金額的大小情況,是否追究移交人(保管人)的責任,另行處理。

  領(lǐng)用管理制度 5

  一、酒店工程部物品的領(lǐng)用,要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理,維修人員需領(lǐng)料時,要填寫領(lǐng)用單,寫明物品名稱、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。

  二、將領(lǐng)用單經(jīng)庫房人員認可后,方可領(lǐng)取所需的維修材料或工具。

  三、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。

  四、物料用品應勤領(lǐng)少儲,防止積壓和浪費。

  五、物品及工具的'保養(yǎng),應由領(lǐng)用人負責。專用工具由專人使用,不用的工具由保管員負責保管,貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。

  六、有關(guān)工種所需的個人工具,必須填寫“工具登記卡”,若工具損壞需調(diào)換,要以舊換新;若工具遺失,需填寫“工具遺失表”,由遺失者照價賠償。

  七、有關(guān)工種需配專用設備和專用工具,要建卡登記,分工保管,責任到人,并定期核對,做到賬物相符。

  八、工具和設備要隨用隨借,并執(zhí)行借用歸還手續(xù),按時歸還,工程部物品不準借給其他部門,特殊情況需辦理工具借用手續(xù),經(jīng)部門領(lǐng)導同意后方可借出,若有損壞或遺失,應視具體情況賠償。

  領(lǐng)用管理制度 6

  第一章總則

  第一條持有電、氣焊操作特殊工種證的人員方可使用電、氣焊設備。

  第二條各隊組需要井下電、氣焊(割)作業(yè)時,嚴格按“一焊一審批、一焊一措施、電、氣焊設備一審批一入井“的原則執(zhí)行。

  第二章電、氣焊設備的領(lǐng)用

  第三條電、氣焊設備由各隊組自行保管,由各隊組派專人進行保存和管理。

  第四條電、氣焊設備領(lǐng)用由各隊組車間管理人員根據(jù)電風焊安全技術(shù)措施,進行記錄登記發(fā)放。

  第三章電、氣焊設備的保管

  第五條電、氣焊設備使用隊組的責任人是電、氣焊設備的監(jiān)督管理者,由各隊組指定人員負責,其主要職責有:

  (一)對電、氣焊設備妥善保管,禁止損壞,丟失電、氣焊設備。

  (二)定期對電、氣焊設備進行檢查,確保電、氣焊設備完好。

  (三)對工作人員進行安全培訓,嚴格執(zhí)行操作規(guī)定,正確使用電、氣焊設備。

  (四)不得讓不熟悉操作方法的人員使用電、氣焊設備。

  第六條按照“誰使用,誰負責”的原則,各隊組要建立本單位各類電、氣焊設備清冊、臺帳。

  第四章電、氣焊設備運輸

  第七條井口安全員為風電焊設備、設施入井的檢查人員,必須執(zhí)行“電、氣焊(割)設備、設施入井審批手續(xù)”經(jīng)機電辦、安全辦、生產(chǎn)指揮中心審批同意并在入井前經(jīng)井口安全員檢查設備、設施完好合格后,副井信號工及擁罐工憑審批條方可入井,禁止信號工、擁罐工無審批條將“風、電焊設備設施”入井,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對信號工、擁罐工進行罰款100元處罰。

  第八條電、氣焊(割)設備、設施在入井前要保證氧氣瓶、乙炔瓶防護裝置(安全帽、防振圈)齊全,裝卸過程中必須清裝清卸,嚴禁從高處滑下或地下滾動,裝入礦車時必須保證分車裝運,兩側(cè)要有防護,防止與礦車箱體碰撞,以上措施均需由安全員進行檢查,有一項不合格均禁止入井。

  第九條電、氣焊設備通過人力或橋吊裝入礦車中,通過副井罐籠入井,井下使用電機車進行運輸,運輸?shù)綗o軌道地點時,由專人抬扛到使用地點。

  第十條運輸過程中不得對電、氣焊設備進行野蠻裝運,造成電、氣焊設備損壞。

  第五章電、氣焊設備的使用

  第十一條井下電、氣焊作業(yè)必須遵守《井下電、氣焊管理規(guī)定》要求,嚴格執(zhí)行《井下電、氣焊安全技術(shù)措施》審批手續(xù)。

  第十二條使用電焊機安全技術(shù)措施

  (一)電焊機電源線的拆、裝應由電鉗工進行。

  (二)使用電焊機前,必須檢查外殼接地情況,接地線應有良好的導電性能,接地線應用螺絲上緊,禁止使用纏繞的方法進行接地。

  (三)使用電焊機前,應檢查并確認一、二次線接線正確,輸入電壓符合電、氣焊設備的銘牌規(guī)定。接線柱應有墊圈,接線螺帽、螺栓及其它部件齊全,無松動或損壞。

  (四)電焊機二次接地線應直接接在焊件上。嚴禁將電纜外皮、管道或其他金屬構(gòu)件等作為電、氣焊設備二次接地線。

  (五)起動電焊機時,焊鉗和焊件不可接觸,以防短路。調(diào)節(jié)電流或變更極性接法時,應在空載情況下進行。接通電源后,嚴禁接觸一次線路的帶電部分。

  (六)焊鉗與把線必須絕緣良好、連接牢固,更換焊條應戴手套。

  第十三條使用氧氣焊安全技術(shù)措施

  (一)乙炔發(fā)生器及其連接部分不得漏氣,橡膠軟管不應有鼓包、裂縫或漏氣,如有漏氣現(xiàn)象,應將其損壞部分切掉,用雙面接頭管,并用夾子或金屬綁線扎緊。

  (二)氧氣瓶、乙炔瓶不許碰撞,并嚴禁放在靠近熱源的.地方。氧氣瓶和乙炔瓶距離不得少于7米,氧氣和乙炔距焊接點進風側(cè)10米以外。

  (三)焊槍連接處必須嚴密,嘴子如有堵塞,應用專用工具進行處理。

  (四)由于焊咀和割咀過熱堵塞而發(fā)生鳴爆時,應快速先將乙炔氣門關(guān)閉,再關(guān)閉氧氣,然后放在冷卻水中冷卻。

  (五)焊槍和割槍點火時,應先開氧氣門,再開乙炔氣門,立即點火,然后調(diào)整火焰,熄火時與此相反,先關(guān)乙炔門,后關(guān)氧氣門,以免回火。

  (六)點燃焊咀和割咀時,不準觸碰熱金屬,也不得將其放在熱的工件上。

  第十四條嚴禁在帶壓力的容器或管道上施焊。焊接可能帶電的設備,必須先檢查電源已斷開。

  第十五條在狹小或潮濕地點進行焊接工作時,應墊干燥木板或采取其他防止觸電的措施,并設監(jiān)護人。

  第十六條電焊作業(yè)時,作業(yè)人員應穿好勞動防護用品,在金屬工件上焊接時,必須穿好絕緣鞋或帶絕緣手套。

  第十七條在高處電、氣焊作業(yè)時,必須掛好安全帶。作業(yè)點周圍和下方應采取防火措施并有專人監(jiān)護。

  第十八條電、氣焊設備作業(yè)完畢后,必須及時將風電焊設備、設施升井,井下嚴禁存放風電焊設備及工具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責任隊組罰款500元。

  第六章附則

  第十九條本制度于20xx年2月10日起開始實施。

  第二十條本制度解釋權(quán)為機電供應中心。

  領(lǐng)用管理制度 7

  為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度,提高使用效率,切實減少浪費,推進節(jié)約型機關(guān)建設,經(jīng)局黨組研究同意,結(jié)合我局實際情況,特制定本制度。

  一、辦公用品和電腦耗材的采購

  1、辦公用品包括:空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

  2、電腦耗材包括:電腦主機和配件等;路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等;打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

  3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等,由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導申請,報局長同意后按領(lǐng)導批示辦理。

  4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的'辦法,按實際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,須提前列出購買計劃,經(jīng)審批同意后,由辦公室負責采購。

  5、日常辦公用品和電腦耗材的購買,由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況,提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量,報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買,交保管人員驗收入庫(登記金額、數(shù)量,建立保管帳)。

  6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由各股室根據(jù)實際需要提出購買申請,經(jīng)分管領(lǐng)導同意,報局長審批后,由財務室對接政府采購,實行公開招標,擇優(yōu)購買。

  7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購,在定點商店沒有的可在其他點采購,由財務室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。

  8、重大活動(含節(jié)日、慰問活動等)和會議及其他特殊情況需要采購準備相關(guān)物品的,由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

  二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用

  1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記,建帳保管,發(fā)放時注明領(lǐng)取人、物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。

  2、物品保管由辦公室人員負責,保管人員要詳細填寫相關(guān)記錄,財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,保證庫存辦公用品帳物相符。

  3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時,應堅持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則,指定專人按實際需要領(lǐng)用,做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。

  4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》,由保管人員審批后方能發(fā)放。

  5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,保持庫房整潔,防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

  6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時,要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,能用的要盡量使用,能修的就不要更換,堅決杜絕鋪張浪費,努力降低消耗成本。

  7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。

  領(lǐng)用管理制度 8

  為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定本規(guī)定。

  一、耐用辦公用品的領(lǐng)用:

  1、耐用辦公用品包括:辦公桌,椅子,電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器,紙簍。

  2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

  二、易耗辦公用品的領(lǐng)用:

  1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

  2、部門所需用品包括:傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

  3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

  4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數(shù),可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。

  5、每月25日前,由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準),經(jīng)部門負責人初核,綜合辦復核,總經(jīng)理批準后,綜合辦公室認可后統(tǒng)一采購。

  6、領(lǐng)用方法:由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到綜合辦公室領(lǐng)取,填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門負責人簽字后交綜合辦公室按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放,若部門領(lǐng)用超出需求計劃的,須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可發(fā)放。

  7、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領(lǐng)用時須以中間紙交換。

  8、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由綜合辦審核方可領(lǐng)用,申領(lǐng)時須依舊換新。

  9、本著節(jié)約與自愿的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節(jié)儉成效突出的員工,公司將予以表揚。

  三、未列入耐用及易耗辦公用品的'其它物品的申領(lǐng),按公司相關(guān)制度執(zhí)行。

  四、辦公用品的領(lǐng)取。

  1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由科室工作人員填寫《辦公用品請領(lǐng)單》(一式兩份),經(jīng)本科室主任簽字后,直接到辦公室領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需經(jīng)主管所長鑒批后,由使用科室填寫《辦公用品使用登記表》,直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  五、辦公用品的發(fā)放與管理。

  1、一般辦公用品的發(fā)放,由辦公室負責人員依據(jù)經(jīng)科室主任簽字后的《辦公用品請領(lǐng)單》,直接發(fā)放各使用科室。特殊辦公用品的發(fā)放,辦公室指定專人負責,經(jīng)使用科室辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)后,交使用科室具體使用和管理。

  2、辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作,要做到分類存放,碼放整齊,清潔有序。

  3、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

  領(lǐng)用管理制度 9

  1、部門和區(qū)域根據(jù)每天客用的量來補充物品數(shù)量,少量備用,不得過量領(lǐng)取,如因過量領(lǐng)取造成浪費對本部和區(qū)域負責人進行通報批評和50元/次處罰。

  2、各區(qū)各部每星期領(lǐng)用一次物品,物品到各樓層均由領(lǐng)班負責每兩星期按要貨單認真做一次盤點。

  3、各樓層物品急需時,主管負責調(diào)整,再列出所需物品的數(shù)量,派人到倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取,否則倉庫不予發(fā)放。

  7、嚴格執(zhí)行以舊換新(廁紙換新:將用完的廁紙內(nèi)芯交由區(qū)域領(lǐng)班級以上人員到小庫換取),如無舊物,請區(qū)域主管人員核實原由后方可領(lǐng)取。

  8、公廁所需清潔劑和廁紙、干手紙等其他物品,由各區(qū)域負責人經(jīng)理或主管,開據(jù)清單交由專人到倉庫進行領(lǐng)取,領(lǐng)取后存入各區(qū)域的小庫進行保管。

  9、垃圾袋的.領(lǐng)用及使用,垃圾桶將以區(qū)域和部門為單位進行貼標管理,納入?yún)^(qū)域和部門的物品管理,小垃圾袋的使用將以每市收市后由各區(qū)廳房服務員收納處理;公區(qū)垃圾桶袋為每天晚上收市后由各區(qū)pa保潔員進行收納出理;大垃圾袋每個大垃圾桶只套一個,如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場傾倒。

  10、垃圾桶和下籃框等轉(zhuǎn)運物品不得拖著轉(zhuǎn)運,應放置于推車上轉(zhuǎn)運,如有發(fā)現(xiàn)將對當事人和負責人進行嚴肅處理。

  11、各區(qū)域負責人每月寫書面成本分析報告交給總監(jiān),作為部門成本分析的參考資料。

  備注:濕巾、餐巾盒紙由酒吧臺進行領(lǐng)用管理,做為普通商品進行售賣,各區(qū)不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧臺進行領(lǐng)用管理,其他各區(qū)不得存放,各區(qū)根據(jù)宴會的須求到酒吧臺進行領(lǐng)用。

  領(lǐng)用管理制度 10

  為規(guī)范車間物資管理。明確職責,減少錯漏,避免物資浪費,對車間物資的領(lǐng)用特制定本規(guī)定。

  一、公司倉庫物資領(lǐng)用規(guī)定

  1.電氣物資在領(lǐng)用前必須經(jīng)質(zhì)量驗收合格并辦理入庫手續(xù)。

  2.公司倉庫電氣物資出庫及領(lǐng)用審批權(quán)僅限于車間副主任和車間主任,物資出庫及領(lǐng)用必須經(jīng)車間副主任或車間主任簽字批準,未經(jīng)車間副主任或車間主任簽字,嚴禁私自領(lǐng)用。特殊、緊急情況下必須經(jīng)車間副主任或車間主任電話同意、確認。

  3.公司倉庫物資出庫手續(xù)的辦理僅限于車間綜合管理員負責。綜合管理員應嚴格根據(jù)車間計劃情況領(lǐng)用物資,超計劃物資領(lǐng)用要嚴格審查。

  4.車間綜合管理員要定期檢查車間已出庫物資領(lǐng)用情況,庫存物資種類、數(shù)量、消耗及存放地點,并于每月25日書面向車間領(lǐng)導通報。

  二、車間庫存物資領(lǐng)用規(guī)定

  1.車間庫存物資領(lǐng)用必須由班長簽字,詳細注明用途、數(shù)量,報分管主任批準,方可領(lǐng)用。2000元以上物資領(lǐng)用由車間主任批準。

  2.車間工器具、備件、設備等的借用期限為一周。借用期滿后應辦理相應領(lǐng)用、續(xù)用、歸還手續(xù)。

  3.車間備件庫鑰匙共2把,分別由車間綜合管理員、車間值班人員保管。正常上班期間未經(jīng)綜合管理員同意,任何人不得擅自進入倉庫。夜間或綜合管理員不在公司的`情況下確需領(lǐng)用臨時物資,領(lǐng)用人應通知車間值班人員,由車間值班人員與綜合管理員聯(lián)系,綜合管理員如有實際情況不能到達公司時,綜合管理員可授權(quán)車間值班人員代為出庫,領(lǐng)用情況必須在臨時領(lǐng)用記錄本上簽字,次日再辦理正式出庫手續(xù)。

  4.綜合管理員應定期(每月末)盤點庫存物資,做到帳、卡、物三相符。

  領(lǐng)用管理制度 11

  物業(yè)精細化管理--鑰匙領(lǐng)用、借用、使用及歸還

  寫字樓內(nèi)有業(yè)主辦理入駐手續(xù)后,領(lǐng)了鑰匙由工作人員帶著去驗房,但鑰匙無論如何也打不開房間,業(yè)主因急于入駐而與工作人員爭吵起來。工作人員一邊安慰業(yè)主并致歉,一邊派維修人員火速換上一副新鎖,當場驗證后,業(yè)主才放心的領(lǐng)走鑰匙。

  精細化操作建議:

  1、房屋在接管驗收時,鑰匙一定要進行核對,確保接管的鑰匙準確無誤;

  2、核對鑰匙時務必做到將每把鎖的`每一把鑰匙--試開,而不能抽查;

  3、如果發(fā)現(xiàn)鑰匙與門鎖不匹配的情況。應該馬上采取措施進行更換;

  4、鑰匙由專人負責保管,做好記錄并有發(fā)放人和領(lǐng)、借、使用人的簽名,以及借出時間、事由和歸還時間,當面清點,發(fā)放人在限定時聞內(nèi)負責追還;

  5、鑰匙一律存放在指定的鑰匙箱內(nèi),由專人負責發(fā)放:

  6、交還鑰匙時,應履行清點的程序,確保交還的鑰匙準確無誤,并雙方簽名;

  7、租戶或業(yè)主領(lǐng)取鑰匙的記錄,要區(qū)分于領(lǐng)、借、使用人的記錄。

  領(lǐng)用管理制度 12

  為進一步加強對提升運輸?shù)陌踩芾?本著“安全第一,預防為主”的原則。石窟煤業(yè)運輸專業(yè)特制定鋼絲繩、連接器(件)、鋼軌、軌道夾板等提升運輸用特殊材料的領(lǐng)用管理制度,

  一、責任界定

  1、機電科運輸組對特殊材料進貨、發(fā)放、使用和報廢,進行全面的監(jiān)督、檢查控制,并建立管理檔案。

  2、供應部門應按照供應科倉庫提交的材料計劃,及時供貨避免因材料不到位影響生產(chǎn)現(xiàn)象的發(fā)生。

  3、機電機運隊負責特殊材料的入庫驗收、發(fā)放和試驗工作,必須建立完善的材料管理檔案,并按《規(guī)程》要求進行檢測。

  4、各特殊材料使用單位必須建立使用檔案,加強對使用中設施及器材的領(lǐng)用驗收和日常檢查,并按規(guī)定做好記錄。嚴格根據(jù)供應科倉庫的要求及時提交材料計劃和試驗計劃。

  二、具體規(guī)定

  1、供應科倉庫

  1.1根據(jù)特殊材料庫存及各單位提交的需求情況向供應部門提出月度進貨計劃。

  1.2根據(jù)進貨情況進行驗貨,所領(lǐng)產(chǎn)品必須“三證一標”齊全,并建立入庫檔案。

  1.3特殊材料入庫前應嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進行試驗。使用中的器材應按照《煤礦安全規(guī)程》第416條:傾斜井巷使用的連接器(包括三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、連接插銷等)使用前和使用后每隔2年,必須逐個以2倍于其最大靜荷重拉力做試驗的規(guī)定,做定期計劃性試驗。

  1.4供應科倉庫特殊材料的發(fā)放必須遵守以下規(guī)定:

  a、經(jīng)試驗部門試驗合格,出據(jù)試驗報告后方準發(fā)放。

  b、各單位領(lǐng)用材料必須經(jīng)運輸部門審批后方可發(fā)放。

  c、各單位領(lǐng)用銷、環(huán)及馬蹬等器件必須以舊換新;鋼絲繩的發(fā)放領(lǐng)用后,5天內(nèi)將舊繩回收入庫;初次投用材料必須由機電科運輸組審批后,方可發(fā)放。

  d、特殊材料發(fā)放應連同材料“三證一標志”復印件交與使用單位。

  2、供應科倉庫必須按時發(fā)放鋼軌,同時通知機電科進行抽檢,抽檢率不低于10%。

  3、回收的舊鋼軌必須經(jīng)供應科倉庫維修后發(fā)放,各使用單位嚴禁私自轉(zhuǎn)用鋼軌。

  4、各單位對鋼絲繩、聯(lián)接銷、環(huán)及馬蹬、鋼軌、軌道夾板的使用必須遵守以下規(guī)定:

  4.1加強對特殊材料的領(lǐng)用驗收及日常檢查和檔案管理工作,及時提交需求計劃,并根據(jù)綜合服務隊提出的定期試驗要求組織配合好試驗工作。

  4.2各單位對所轄范圍內(nèi)的鋼絲繩、斜巷連接裝置(三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、馬蹬)必須指定專人每半月檢查一次,主要檢查磨損、焊縫、裂紋、銹蝕、變形、變音等,并將檢查數(shù)據(jù)登記入卡。臨時使用的`長繩套,每三天檢查一次,堅持每月更換一次。滑頭工交接班時,必須對連接裝置直觀全面檢查一次,凡發(fā)現(xiàn)不合格的連接裝置禁止使用。

  4.3檢查人必須認真檢查,并填寫檢查記錄,由檢查人及工區(qū)值班人簽字,檢查記錄一式兩聯(lián),一聯(lián)工區(qū)留存,一聯(lián)每日下午17點前交機電科運輸組和安全監(jiān)察處存檔。

  4.4機電科、安全監(jiān)察處負責對斜巷鋼絲繩、連接裝置及檢查記錄進行不定期檢查,發(fā)現(xiàn)與使用單位檢查不相符的將嚴肅追究使用單位責任。

  4.5日常檢查中發(fā)現(xiàn)不符合標準要求的鋼絲繩、連接器件、鋼軌及軌道夾板,應立即停止使用報機電科運輸組驗收,落帳存檔后回收、報廢并領(lǐng)取新材料。

  三、考核規(guī)定

  1、機電科應嚴格對鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板、領(lǐng)用、檢查、試驗及報廢工作進行檢查控制,做到“帳、物、卡”三對口,安全科負責以上材料的現(xiàn)場檢查,避免運輸事故的發(fā)生。

  2、因供應進貨不及時影響使用,每出現(xiàn)一次對其罰款500元。

  3、供應科倉庫嚴格把關(guān)鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板入庫、試驗、發(fā)放規(guī)定要求,每出現(xiàn)一次違規(guī)操作,罰款500元并聯(lián)責負責人罰款200元。鋼絲繩、連接裝置到貨時,必須同時提供有資質(zhì)鑒定單位出具的檢測檢驗報告。

  4、各單位不按時檢查、弄虛作假及上交檢查記錄不及時的每次對隊組罰款500元,分管運輸副隊長200元。

  5、使用不符合標準的連接器、鋼軌、軌道夾板等已經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責任單位罰款1000元,并聯(lián)責單位領(lǐng)導和檢查人員罰款各200元。

  6、私自轉(zhuǎn)用鋼軌的單位,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責任單位主管按50元/根進行罰款

  7、各單位應嚴格執(zhí)行本規(guī)定,專業(yè)嚴格組織落實考核。

  領(lǐng)用管理制度 13

  第一條物品類別辦公用品:

  包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。公用物品:包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材:包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙,其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

  第二條領(lǐng)用原則

  1.辦公用品:

  實行個人領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要,提出申請,經(jīng)部門經(jīng)理同意,到行政部庫管處領(lǐng)取。

  2.公用物品:

  每個部門(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(分部)經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)取,并負責保管。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得帶回家或從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

  3.電腦耗材:

  實行個人領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費重處的`原則。各分部根據(jù)當月情況,預測下月工作量,于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤庫后,擬出下月采購清單,交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后,將采購清單交采購員進行采購。每月初第一周,各部門(主要為設計部)員工到行政部領(lǐng)取當月所需電腦耗材,并按領(lǐng)料程序簽字。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

  第三條領(lǐng)用程序

  員工領(lǐng)用物品時,填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,向行政部庫管員領(lǐng)取。部門經(jīng)理領(lǐng)用材料時,填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)行政部經(jīng)理同意后,向行政部庫管員領(lǐng)取。

  行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》,在《材料領(lǐng)用登記表》填寫領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途,領(lǐng)料人簽字后,方可發(fā)放物品。應急需領(lǐng)用物品,其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字,并用單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。

  第四條本制度自20xx年一月一起執(zhí)行,解釋權(quán)歸行政部。

  領(lǐng)用管理制度 14

  為規(guī)范公司物資管理,合理使用材料,控制生產(chǎn)成本,特制定本管理制度:

  一、凡屬本公司生產(chǎn)車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領(lǐng)用,一律使用三聯(lián)材料領(lǐng)用單,分一式三份單式填寫。領(lǐng)用部門、庫房、財務各一份,以便統(tǒng)計、核對、做賬。

  二、除生產(chǎn)車間外各部門領(lǐng)用正常的維護材料時,需填寫材料領(lǐng)用單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,經(jīng)部門負責人簽名批準,由供銷部審核后,倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

  三、生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料應填寫三聯(lián)材料領(lǐng)用單,持領(lǐng)用單到庫房領(lǐng)取材料,領(lǐng)料單需填寫材料用途、數(shù)量、規(guī)格、領(lǐng)料人姓名、分管副主任以上簽字可生效(中夜班急需用材料可由值班長簽字生效)。如果領(lǐng)用手續(xù)不齊或需將原數(shù)量修改,應由授權(quán)人確認簽名,否則供銷部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。

  四、所有工具堅持交舊領(lǐng)新的原則,在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具,交回的工具統(tǒng)一由庫房處理,不準外流。所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。

  五、堅持技改工程材料、生產(chǎn)維護材料專項專用的原則,不允許將工程材料、生產(chǎn)維護材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程,經(jīng)工程部門審批后,供銷部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù),代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預算表,經(jīng)供銷部負責人審批后才給予購買。

  六、各部門需要的勞動保護用品,開單經(jīng)本部門負責人簽名后,再由綜合管理辦主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名,才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。

  七、各部門要嚴格按本部門擬定的材料計劃進行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料,供銷部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領(lǐng)多占,影響其它工程材料的正常使用,但特殊情況特殊處理。

  八、對各部門授權(quán)人領(lǐng)用物資材料權(quán)限規(guī)定如下:

  (一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售,一律由供銷部批準。

  (二)贈送物品,由綜合管理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。

  (三)辦公用品器材的領(lǐng)用,由專業(yè)歸口管理部門審批。

  (四)車輛、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話機等,以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用,屬預算內(nèi)的應經(jīng)總經(jīng)理審核批準,由相關(guān)部門購買;屬預算外的報總經(jīng)理批準,由供銷部辦理。

  (五)技改工程施工材料的`領(lǐng)用由生技部審批,領(lǐng)用工程材料時,領(lǐng)料單上必須完整地填寫工程名稱或類別,交供銷部審核后,方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

  (六)各部門領(lǐng)用材料時,應嚴格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準在領(lǐng)料單上作任何更改,如填寫錯誤,必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單,倉庫有權(quán)拒發(fā)。

  九、領(lǐng)用的多余材料應及時退庫,有回收價值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時對換件物資進行核實并登記,以便統(tǒng)計、追遡,并指定車間廢舊庫房或其它庫房儲存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下:

  (一)凡含有銅的降壓線包、接觸器、各類開關(guān)、割嘴、軸承等;

  (二)不銹鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件(含管道、鋼板等);

  (三)換下的小件螺栓、螺帽等,車間需統(tǒng)一儲存,庫管員每月根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量核實其換件數(shù)量要大致統(tǒng)一;

  十、違規(guī)處罰:凡有領(lǐng)用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的,均按盜竊論處,公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節(jié)嚴重,公司將以除名或移交公安機關(guān)處理。

  領(lǐng)用管理制度 15

  為了進一步加強公司接待物資管理,健全物資采購流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  一、管理范圍:

  本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準,由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務交往,以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀念物品(其他部門因工作需要定制和贈送的.紀念物品不含在內(nèi))、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

  二、管理職責:

  2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。

  2.2總裁辦設置專職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

  三、采購原則

  3.1根據(jù)公司的實際情況,結(jié)合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

  3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

  3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買,購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務部報銷。

  3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票,特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。

  四、采購程序

  4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

  4.3每月25日,物資保管專員根據(jù)庫存情況,依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。

  4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時性采購每月不得超過兩次。

  4.5采購申請人根據(jù)實際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫,采購申請單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后,由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購

  領(lǐng)用管理制度 16

  為了規(guī)范倉庫庫存材料(設備)的領(lǐng)用發(fā)放管理,確保材料(設備)發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行,特制定倉庫庫存材料(設備)領(lǐng)用管理制度,內(nèi)容如下。

  一、領(lǐng)料申請

  1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開具的“車間領(lǐng)料申請單”,至物資倉庫領(lǐng)取。

  2.物資倉庫保管員根據(jù)“車間領(lǐng)料申請單”,將票號輸入造船決策支持系統(tǒng),自動生成“天津新港船舶重工責任公司領(lǐng)料單“,進系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。

  二、倉庫發(fā)放

  1.倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料憑證核對無誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數(shù)量要準確,不得超出憑證的數(shù)量。

  2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數(shù)量詳細核對,清點后交給領(lǐng)料人員防止差錯。

  3.屬(XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目)的`出庫物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗人員到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(出庫)檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。

  4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資,發(fā)放時按規(guī)定要求:

  A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。

  B 提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗情況等文件。 C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員(必要時通知船東)到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(出庫)檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。

  5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù),進口設備動用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后,方可發(fā)料。

  6.物資發(fā)出后及時銷賬,填單登帳注銷,一般當日內(nèi)結(jié)賬,賬目不得任意涂改。

  7.倉庫內(nèi)所有物資,禁止以白條抵庫。

  8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下:

  領(lǐng)用人要求數(shù)量(個)與倉庫存放成套物資數(shù)量(套)領(lǐng)用不匹配時,

  原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設計部下發(fā)的托盤表,嚴格按照托盤表數(shù)量發(fā)放,每次記好段號,逐項簽字確認后組織發(fā)貨,直至成批(套)物資發(fā)出后出賬,填單登帳。機電設備根據(jù)設備裝箱單發(fā)放,要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨,直至成套物資(主體)發(fā)出后出賬,填單登帳。

  9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進行記錄,及時出賬,確保賬物相符。

  領(lǐng)用管理制度 17

  為更好的.控制辦公消耗成本,規(guī)范高陵基地辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定本規(guī)定。

  1、每月22日前,由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好,經(jīng)部門主管審核,總經(jīng)理批準后交行政部統(tǒng)一采購。

  2、發(fā)放時間:每月4—5號(如遇假期,順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續(xù)。

  3、領(lǐng)用方法:由各部門主管按照當月申報需求計劃數(shù)量集中一次性領(lǐng)用,辦公品費用一次性由當月領(lǐng)用部門分攤,月底考核。若部門領(lǐng)用超出需求計劃的,須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。

  4、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部門主管審核,總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用,申領(lǐng)時須以舊換新。

  本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。

  領(lǐng)用管理制度 18

  一、領(lǐng)用物品須經(jīng)部門主管同意,并要妥善保管。

  二、服裝:保安冬季服裝、夏季服裝、作訓服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣,由管理處統(tǒng)一購置,辭退或辭工時必須如數(shù)上交。

  三、皮鞋、解放鞋由領(lǐng)用人承擔30%的費用,更換期為一年。

  1)一年內(nèi)有損壞的,自行修補,自行新購。

  2)3個月內(nèi)辭職的,要補交70%的費用,物品可帶走。

  3)被解雇的或3個月以后辭職的公司不予以退還所承擔的'費用、物品可帶走。

  四、床上用品:保安員承擔50%的費用。

  1)3個月內(nèi)使用人辭工或被辭退按補交50%的費用,物品可帶走。

  2)4—6個月使用人辭工或被辭退按補交30%的費用,物品可帶走。

  3)7—12個月內(nèi)使用人辭工或被辭退不用交費用,但承擔50%的費用不予退還,物品可帶走,13個月以上。

  領(lǐng)用管理制度 19

  為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本,規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定辦公用品領(lǐng)用管理制度,自20xx年5月1日起生效:

  一、辦公用品的分類及領(lǐng)用范圍

  1、辦公用品的分類

  公司給員工個人配置的電腦、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。公司公用的辦公設備,如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復印機等。公司為全體員工購置的書籍、雜志和報刊。

  2、領(lǐng)用范圍

  員工日常工作所需領(lǐng)用:筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、膠帶、膠水、涂改液、筆記本、環(huán)形針、大頭針、橡皮、復寫紙等。財務崗位員工可根據(jù)工作需要領(lǐng)用專用:帳簿、憑證、單據(jù)等。

  以上常用辦公用品領(lǐng)用清單由綜合部根據(jù)庫存情況、貨品成本及公司辦公調(diào)備等因素整理成表格(含貨品類型、名稱、型號、成本價、銷售人氣等)報總經(jīng)理審批,審批通過后,則公司辦公用品領(lǐng)用不能超出此表單。特殊情況經(jīng)由總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。

  第二條辦公用品的申購

  1、公司各部門在每月20日之前日進行申購,并將《辦公用品申購表》(附表1),報綜合管理部相關(guān)負責人處。

  2、各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關(guān)分管領(lǐng)導進行簽字。

  3、新入職員工,在入職當天發(fā)放配套的辦公用品,如在入職后一個月內(nèi)辭職,必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。

  4、新入職人員,辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

  5、公司各部門所需的`辦公用品統(tǒng)一由綜合管理部采購,私自購買不予報銷。

  第三條辦公用品的采購

  1、公司綜合管理部根據(jù)費用預算,對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審核且匯總。

  2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》,匯總后制定《采購計劃》報分管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批,后交到綜合管理部辦公用品專管人員處。

  3、公司綜合管理部和財務部共同選擇供貨商,通過比價的方式本著物美價廉的原則確定適合的供貨商簽訂長期的供貨協(xié)議。

  第四條辦公用品的發(fā)放

  1、每月4-5日為統(tǒng)一發(fā)放所申購辦公用品的時間,其它時間不予領(lǐng)取(特殊情況除外)。

  2、公司各部門領(lǐng)取辦公用品之后,在綜合部做好登記。

  3、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴格執(zhí)行以舊換新制度,以最大限度地節(jié)省、節(jié)約,控制日常辦公成本成本。

  第五條辦公設備管理

  1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由綜合管理部統(tǒng)一購買。

  2、各部門在申購辦公設備時,要在年度及月度預算范圍之內(nèi)申購。

  3、購買辦公設備一樣要以物美價廉為原則。

  4、各部門將領(lǐng)取回的辦公設備要及時編入《固定資產(chǎn)盤點表》,領(lǐng)用人登記,遵循誰使用誰負責的原則。

  第六條考核標準

  1、如未在規(guī)定時間內(nèi)進行申購而影響本部門業(yè)務,責任由相關(guān)部門承擔。

  2、新入職員工如在一個月內(nèi)辭職,綜合管理部行政文秘必須負責將辦公用品及設備收回,否則費用由相關(guān)部門承擔。

  本制度由公司綜合管理部負責編制和修改,由總經(jīng)理批準。

  起草:石若力

  審核:武娜

  簽發(fā):李芳波

  附表1:

  辦公用品申購表

  申購部門:xx月份:

  1、先對現(xiàn)有辦公用品進行登記上帳;

  2、領(lǐng)用以舊換新可隨時領(lǐng)用。

  領(lǐng)用管理制度 20

  為加強物品的管理,提高后勤管理的制度化、規(guī)范化水平,提高物品利用率,充分使用教學資源,更好的為教學服務,特制定以下制度:

  1、學校各部門所需物品,一律由總務處保管員負責發(fā)放,所有物品均須先入庫后方可領(lǐng)取和發(fā)放。

  2、常規(guī)性物品,由申領(lǐng)人到校務財產(chǎn)保管人員處填寫臨滄市民族中學物品領(lǐng)用表,簽名登記領(lǐng)取,并寫明領(lǐng)取時間、用途,必須歸還物品還需寫明計劃歸還日期。

  3、貴重物品、儀器、電器等設備的領(lǐng)用,必須由總務處主任簽字批準,方可領(lǐng)取,使用管理人員簽名登記負全責保管。

  4、總務處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度,不徇私情,及時按標準發(fā)放物品,認真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記,所有“物品領(lǐng)用表”統(tǒng)一保存,以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存,易耗物品每學期總清點一次,列帳備查。

  5、凡領(lǐng)取必須歸還的.物品,至計劃歸還日期時(一般為一學期),應按時送還倉庫,保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺等情況,分情況上報總務處主任再報校長處理,發(fā)現(xiàn)情況不報,或未按時收還,則由保管人員負責。

  6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校,則必須到總務處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù),方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應查明原因,照章處理。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔賠償責任。

  7、學校財產(chǎn)原則上不外借,如遇特殊情況,應由借用人(校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明)填寫借用單一式二份,經(jīng)校長、總務處批準后,方能出借,一份交借用人,另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應負經(jīng)濟責任,如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。

  領(lǐng)用管理制度 21

  為了規(guī)范物資材料、設備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

  一、適用范圍

  1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

  2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結(jié)算。

  二、管理機構(gòu)和職責

  1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。

  2、辦公室負責各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。

  3、技術(shù)科負責各車間物資材料的費用結(jié)算

  三、物資領(lǐng)用程序

  1、物資材料計劃申報、審核、批準程序

  ①、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。

  ②、設備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。

  ③、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。

  2、物資領(lǐng)用程序

  ①、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。

  ②、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。

  ③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的.通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。

  ④、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。

  ⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。

  ⑥、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。

  3、物資材料費用結(jié)算程序

  ①、逐日收集各車間通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進行分類統(tǒng)計。

  ②、根據(jù)nc系統(tǒng)中財務劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。

  ③、根據(jù)每月27日財務與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。

  ④、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。

  領(lǐng)用管理制度 22

  第一章 總 則

  第一條 為了進一步加強公司物資管理制度,健全企業(yè)采購流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  第二條 本管理制度的物資是指:固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。

  第三條 公司設置專職倉庫保管員,該保管員隸屬公司財務部管理和領(lǐng)導,其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

  第二章 采購原則

  第四條 采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、公司領(lǐng)導匯報后先行購買,購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務部報銷。

  第七條 所需采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票,特殊情況下小金額(500元以下)無法提供發(fā)票者可提供收款收據(jù)入賬。

  第三章 采購程序

  第八條 根據(jù)公司的實際情況,結(jié)合所采購的物資用途和范圍,公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由行政部負責具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務總負責人由公司總經(jīng)理或常務副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

  第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統(tǒng)一填寫并報批采購。

  第十條 公司各部門/人根據(jù)工作實際需要,確定一種或幾種物資,到行政部領(lǐng)取“申購單”并按照規(guī)定格式認真填寫,申購單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后報行政部,由行政部指派人員進行實際采購。

  第十一條 行政部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫,是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審核批準。

  第十二條 接收申購單時應遵循無計劃不采購;名稱規(guī)格等不完整清晰不采購;工程方面的申購圖紙及技術(shù)資料不全不采購;通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫,已超儲的物資不采購。

  第十三條 對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資,行政部應及時通知申報部門/人;對于專業(yè)技術(shù)性強的采購事項,行政部應結(jié)合申購部門/人共同商討后進行或者向分管副總說明后共同采購。

  第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話或其他形式請示,征得同意后提報行政部填寫申購單,由行政部負責人簽字確認,手續(xù)后補。

  第十五條 行政部指派專人負責具體采購事宜,對于急需的申購

  項目應優(yōu)先處理,無法按時購置的物資應及時通知申購部門/人。

  第十六條 單一、固定或長期合作的'采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品由申購部門/人作出書面說明或向分管副總提供該供應商的詳細資料,與其簽訂長期購銷合同(行政部存檔)。

  第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬元以上的項目應征求公司分管副總的建議,并向常務副總經(jīng)理或總經(jīng)理說明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。

  第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款(特殊情況報備分管副總可機動執(zhí)行)。

  1、采購前應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱遇到問題應及時的與申購部門/人溝通。

  2、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。

  3、對于申購部門/人需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品(但必須與申購部門/人商議)。

  4、遇到重要的物資、項目或預算單次采購金額大于1萬元的采購情況,應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報出售方的基本情況。

  5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價。

  6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1000元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價。

  7、單次采購金額預算價格在10萬元以上的項目應由行政部負責人具體實施,公司分管副總參與監(jiān)督。

  8、對供應方的供應能力、交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認。

  第四章 入庫付款

  第十九條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在入庫登記簿上共同簽字確認。

  第二十條 物資入庫,要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架或相應位置儲存,在儲存時注意做好防潮、防蛀處理,保證貨物的安全。

  第二十一條 倉庫物資應保證數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不得隨意的更改,應查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

  第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應入公司內(nèi)小倉庫保存,以防盜竊。

  第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁無關(guān)人員進庫。 第二十四條 倉庫保持通風,保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,無阻擋,便于識別辨認。

  第二十五條 財務部在對采購物品結(jié)算付款時,應當認真審核申購單、采購合同、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)資料,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)(結(jié)合公司財務制度)。

  第五章 領(lǐng)用原則

  第二十七條 物資辦理入庫后,由采購人員通知物資申購部門/人及時領(lǐng)用。由申購部門/人填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。

  第二十八條 倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫,無單不出庫,并做好出庫登記,定期向主管部門做出入庫報告。

  第二十九條 對于急需使用的物資,可由行政部在入庫前通知申購部門/人共同核對申購單中采購項目,經(jīng)確認無誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。

  第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等,需有總經(jīng)理的簽字或“批條”,方可發(fā)放。

  第三十一條 各部門所領(lǐng)取的物資,由本部門負責管理,并登記造冊,責任到人,隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品,實行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動,需有與本部門的交接手續(xù),及時履行交接手續(xù)后,方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等,由其本

  人賠償。

  第三十二條 所有物資發(fā)出后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符,或假公濟私者,公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進行加倍處罰,以儆效尤。

  第六章 責任劃分

  第三十三條 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

  第三十四條 經(jīng)審批的申購物資,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。(有特殊原因的經(jīng)分管副總批準后可另行處理)

  第三十五條 未經(jīng)比價即進行采購的或采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失。

  第三十六條 物資使用部門/人必須認真填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,行政部有權(quán)拒絕采購。

  第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門/人,造成本公司流動資金使用浪費的,相關(guān)損失由該部門/人承擔。

  第三十八條 財務部必須結(jié)合公司財務制度認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和職權(quán)處罰。

  第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務副總經(jīng)理不定時抽查采購事項,發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項,對相關(guān)責任人進行處罰。

  第七章 附 則

  第四十條 各部門需嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

  第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實施。

  領(lǐng)用管理制度 23

  第1條物品類別

  1、辦公用品:包括電腦、打印機、傳真機、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等單位出資購買的辦公用品。

  2、公用物品:包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。

  3、電腦耗材:包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙,其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

  第2條領(lǐng)用原則

  1、辦公用品:實行個人領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費懲罰的'原則。本人根據(jù)工作需要,提出申請,到辦公室領(lǐng)取。

  2、公用物品:每個部門領(lǐng)取一套作為公用。由部門主管統(tǒng)一領(lǐng)取,并負責保管。

  3、電腦耗材:實行部門領(lǐng)取,由部門指定責任人自行保管,遺失自負,浪費重處的原則。

  第3條領(lǐng)用及采購程序

  1、各部門根據(jù)當月情況,預測下月工作量,于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》,辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到單位領(lǐng)導處后采購。

  2、物品采購后,將物品及填寫物品清單,辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支

  3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。物資入庫、出庫后,應當日入帳。入庫憑入庫單,物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》

  4、每月初第一周,各部門負責人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領(lǐng)用單》,到辦公室領(lǐng)取當月所需物品,并按領(lǐng)用程序簽字。

  5、部門主管督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務。

  6、物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬遺失或被盜者,及時報辦公室備補。

  第4條應急物品采購

  原則上按計劃采購使用,計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應急物品,應急物品采購必須說明采購理由,由單位領(lǐng)導批準后方可購買。

  新聘人員辦公用品,辦公室根據(jù)部門提供的名單,負責為其配備。

  第5條物品采購的報銷

  物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導簽字審批后,由財務部直接報銷。

  領(lǐng)用管理制度 24

  1、目的

  為規(guī)范公司辦公用品管理,使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費,特制定本辦法。

  2、適用范圍

  公司內(nèi)所有部門及分公司辦公用品的采購、領(lǐng)用及報廢等管理。

  3、辦公用品請購

  各部門應于每月25日根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃,由部門經(jīng)理填寫《辦公用品采購申請單》(詳見:附件1)交行 政部。

  行政部統(tǒng)一匯總、整理各部門的采購申請,并經(jīng)核查庫存狀況后 填寫《辦公用品采購計劃表》(詳見:附件2),呈報總經(jīng)理審核同意后實施采購任務。

  各部門若需采購臨時急需的辦公用品,由申請人填寫《辦公用 品采購申請單》,并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因,報總公司批準后由行政部負責實施采購任務。

  4、辦公用品采購

  為有效完成采購任務,原則上由行政人部統(tǒng)一負責實施采購任務。

  對專業(yè)性辦公用品的采購,由所需部門協(xié)助行政部共同進行采購。

  臨時急需辦公用品可經(jīng)行政部同意后由使用部門自行采購。辦公用品的采購,應先進行詢價、比價、議價,并將最終議定價格呈報總經(jīng)理同意后,方可實施采購任務。

  5、辦公用品入庫

  辦公用品入庫前須進行驗收,對于符合規(guī)定要求的.,由行政部人員登記入庫;對不符合要求的,由采購人員負責辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。 辦公用品采購發(fā)票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫后,方可報銷。

  6、辦公用品領(lǐng)用

  員工領(lǐng)用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》(詳見:附件3)。

  7、辦公用品使用

  嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

  員工離職時應依《辦公用品領(lǐng)用登記表》所領(lǐng)辦公用品一并退回(消耗品除外)。

  凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。 公司員工應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價賠償。

  8、辦公用品報廢

  非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時,使用人應提出辦公用品報廢申請,經(jīng)部門經(jīng)理審核,并報總經(jīng)理同意后,到行政部辦理報廢注銷手續(xù)。

  領(lǐng)用管理制度 25

  一、目的

  為規(guī)范公司辦公用品的管理,使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化,提高綜合辦公室門的辦事效率,降低辦公用品的消耗,節(jié)約成本,特制定本制度。

  本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發(fā)放和使用管理。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司的全體員工。

  三、辦公用品分類

  (一)固定資產(chǎn):各類價值較高的辦公設備,如:電腦、打印機、復印機、辦公桌、椅、文件柜等。

  (二)辦公用品

  1.消耗品:筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。

  2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計算器、裁紙刀、插座、U盤等。

  3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙等。

  (三)其他物資:

  1.廣告類,如宣傳單頁、宣傳冊等;

  2.節(jié)日禮品、購物禮券等;

  3.其他。

  四、職責

  1.綜合辦公室統(tǒng)一負責辦公用品的采購、發(fā)放、保管、使用和監(jiān)督等日常事務。

  2.各部門的辦公用品需求,須由部門負責人簽字后提交審批。

  五、制度內(nèi)容

  為實現(xiàn)在辦公用品“申請即領(lǐng)即用”的高效管理目標,綜合辦公室設立辦公用品定量庫存,收到部門采購申請單后,對符合審批流程的,可根據(jù)辦公用品庫存量立刻發(fā)放,待集中采購后按照定量補充庫存。

  (一)辦公用品的采購

  1.每月月初,各部門將該部門所需要的辦公用品需求計劃《辦公用品采購申請單》(需部門長簽字)提交綜合辦公室。

  2.采購專員根據(jù)各部門提交上來的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃,該采購計劃含固定資產(chǎn)采購或是價格2500以上的,需公司董事長審批后采購。原則上每月8日前采購到位。

  3.采購人員需對用品的價格、質(zhì)量負責,每一項支出必須有發(fā)票憑證。

  4.每次采購完成,填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。

  (二)辦公用品的發(fā)放和使用

  1.每月10日前,采購專員根據(jù)各部門提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。

  2.各部門領(lǐng)取辦公用品時,須填寫“辦公用品領(lǐng)用登記表”。

  3.若各部門想領(lǐng)取不在需求計劃表內(nèi)的辦公用品,須重新填寫申請單,交由綜合辦公室門負責人審批,審批通過,方可領(lǐng)取。

  4.每個部門的辦公用品數(shù)量都是有指定指標的,若超出需求表數(shù)量,須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品,消耗完的辦公用品不可隨處丟棄,應保留著。

  非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)列入移交清單,如重復申領(lǐng),應說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng)。

  大件物品領(lǐng)取后,列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列,明確責任人。

  (三)辦公用品的保管

  1.庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。

  2.管理員應對辦公用品進行歸類,按照類別的'不同進行放置。

  3.定期對庫存進行盤點,適時增加庫存,保障供給。

  4.工作崗位人員有更替的,辦公用品庫存作為移交資料之一。

  六、審批程序

  (一)固定資產(chǎn)采購審批(含報價審批)

  需求人→部門負責人→綜合辦公室→董事長

  (二)辦公用品采購審批

  需求人→部門負責人→綜合辦公室

  (三)其他物資

  需求人→部門負責人→綜合辦公室(價格在2500元含以下的為止)→董事長

  七、辦公用品的使用

  1、精心使用辦公設備,認真遵守操作規(guī)程,及時關(guān)閉電源。定期維護保養(yǎng),最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

  2、辦公用品應為辦公所用,不得據(jù)為已有,挪作私用;不得用辦公設備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

  3、對于高檔耐用辦公用品,部門間應盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。

  4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。復印紙應用于復印,不得用做草紙、包裝紙;大頭針、曲別針等要反復使用;紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分 發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

  5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,略有余富,避免不必要的浪費。

  八、附則

  綜合辦公室每季度填寫《辦公用品使用情況匯總表》,一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核,另一份提交各部門負責人,使其了解本部門辦公用品的消耗情況。

  本制度的最終解釋權(quán)歸綜合辦公室所有。

  本制度自公布之日起實施。

  領(lǐng)用管理制度 26

  一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度,有良好的職業(yè)道德,廉潔奉公;必須以高度負責的精神,多想辦法,積極完成采購任務。購買物品做到價廉物美,嚴禁購買腐爛變質(zhì)物品。

  二、必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化,經(jīng)常與保健員配合,共同制定每周食譜(周三下午),多想辦法改進伙食,為幼兒園物資采購提出合理化建議。

  三、幼兒園物資購、管、用實行登記制,由幼兒園指派專人負責登記工作,一期一匯總,一期一兌現(xiàn)。嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。

  四、嚴格遵守財經(jīng)制度和驗收制度,做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者,幼兒園不予報銷,對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者,按原價二倍扣罰。采購的`物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

  五、嚴格按采購計劃辦事,執(zhí)行物資預算,遵守財經(jīng)紀律和驗收制度,做到精打細算。

  六、兼任本園的水電、木工、安全等職責,每月抄報水、電表。

  七、幼兒園物資購、管、用程序和要求:

  1、做到計劃采購,不營私舞弊。擬定計劃和購物清單,必須由主管領(lǐng)導同意。

  2、若須經(jīng)過市采購辦的,必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議,取得銷售方所有合格證件,方才履行協(xié)議。

  3、購物時必須在園財務室履行借支手續(xù),經(jīng)園長批準方可借用資金。嚴格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。

  4、各項購物發(fā)票必須附合同(協(xié)議)和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同(協(xié)議),必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  5、購物后要及時到倉庫進行入庫登記,包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數(shù)量、購買人,核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速,減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),降低庫存量。

  6、物資購回后指定專人保管,使用者在領(lǐng)(借)用時必須履行簽字手續(xù)。

  7、對于教學用的儀器、設備等物資要報上級領(lǐng)導同意,按計劃定購。對于使用的教材,一定要從正規(guī)渠道采購。

  8、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結(jié)果與使用部門協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

  領(lǐng)用管理制度 27

  1、部門和區(qū)域根據(jù)每天客用的量來補充物品數(shù)量,少量備用,不得過量領(lǐng)取,如因過量領(lǐng)取造成浪費對本部和區(qū)域負責人進行通報批評和50元/次處罰。

  2、各區(qū)各部每星期領(lǐng)用一次物品,物品到各樓層均由領(lǐng)班負責每兩星期按要貨單認真做一次盤點。

  3、各樓層物品急需時,主管負責調(diào)整,再列出所需物品的數(shù)量,派人到倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取,否則倉庫不予發(fā)放。

  7、嚴格執(zhí)行以舊換新(廁紙換新:將用完的廁紙內(nèi)芯交由區(qū)域領(lǐng)班級以上人員到小庫換取),如無舊物,請區(qū)域主管人員核實原由后方可領(lǐng)取。

  8、公廁所需清潔劑和廁紙、干手紙等其他物品,由各區(qū)域負責人經(jīng)理或主管,開據(jù)清單交由專人到倉庫進行領(lǐng)取,領(lǐng)取后存入各區(qū)域的小庫進行保管。

  9、垃圾袋的領(lǐng)用及使用,垃圾桶將以區(qū)域和部門為單位進行貼標管理,納入?yún)^(qū)域和部門的物品管理,小垃圾袋的`使用將以每市收市后由各區(qū)廳房服務員收納處理;公區(qū)垃圾桶袋為每天晚上收市后由各區(qū)pa保潔員進行收納出理;大垃圾袋每個大垃圾桶只套一個,如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場傾倒。

  10、垃圾桶和下籃框等轉(zhuǎn)運物品不得拖著轉(zhuǎn)運,應放置于推車上轉(zhuǎn)運,如有發(fā)現(xiàn)將對當事人和負責人進行嚴肅處理。

  11、各區(qū)域負責人每月寫書面成本分析報告交給總監(jiān),作為部門成本分析的參考資料。

  備注:濕巾、餐巾盒紙由酒吧臺進行領(lǐng)用管理,做為普通商品進行售賣,各區(qū)不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧臺進行領(lǐng)用管理,其他各區(qū)不得存放,各區(qū)根據(jù)宴會的須求到酒吧臺進行領(lǐng)用。

  領(lǐng)用管理制度 28

  為加強醫(yī)院庫房物資的管理,規(guī)范醫(yī)療及辦公用品領(lǐng)用程序,提高工作效率,有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務,對物品領(lǐng)用進行以下規(guī)范:

  一、領(lǐng)物程序:

  1、按照實際需求和庫存填制《領(lǐng)物單》

  2、科室負責人(護士長)審批

  3、持審批后的《領(lǐng)物單》至庫房領(lǐng)取

  二、《領(lǐng)物單》的填制:

  1、物資申請人按所需領(lǐng)用物資填寫《領(lǐng)物單》。字體不得潦草,須清楚寫出物資名稱、規(guī)格、數(shù)量;

  2、當日申領(lǐng)單當日到庫房領(lǐng)物;

  3、當日沒有領(lǐng)物的申請單視為作廢;

  三、庫房發(fā)放物資:

  1、庫房管理員發(fā)貨必須憑科室負責人審批后的《領(lǐng)物單》,并檢查《領(lǐng)物單》是否完整清楚,審批是否有效;

  2、在領(lǐng)物時應自覺排隊,除非庫房管理員允許,否則一律不得進入庫房內(nèi)。庫管按"先進先出”原則發(fā)放存貨,并在《領(lǐng)物單》上寫上實發(fā)數(shù)量;

  3、物資申領(lǐng)人點清品種及數(shù)量無誤,物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽名確認,并填上領(lǐng)物日期;

  4、節(jié)日、假期期間,需要領(lǐng)用物資的,應預先做準備,提前辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  5、所有物資的發(fā)出必須由庫管執(zhí)行,嚴禁科室員工自行取料;驗收無誤后,物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽字確認;物資離開庫房后發(fā)生的短缺,由使用科室自負,庫房不承擔任何責任。

  6、為了更好的盤點庫存和制定采購計劃,科室領(lǐng)物時間為每周的.周

  二、周三。請各科室領(lǐng)物負責人按照科室需求制定一周的領(lǐng)物計劃。

  7、科室申領(lǐng)物資需要專人負責。穩(wěn)定的申領(lǐng)人員能更好的熟悉本科室的二級庫

  房存儲狀況,耗材使用情況,以制定申領(lǐng)計劃并與庫房能更好的溝通。領(lǐng)物人員如休假,提前與科室負責人、護士長溝通,安排人員領(lǐng)用物品。

  由于醫(yī)院開業(yè)前期的特殊性,經(jīng)過庫房的的醫(yī)用耗材,設備儀器,家具潔具,建筑材料,辦公用品等物資材料數(shù)量眾多,工作比較繁雜。為各科室服務沒有到位,請各科室同事對庫房工作多提要求多監(jiān)督的同時也多些理解幫助和配合。接到通知后,請各位同事告知科室負責人,護士長,領(lǐng)物人員和本科室人員。及時溝通。

  領(lǐng)用管理制度 29

  為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購,提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益,根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法,制定我園大宗物品采購制度。

  一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

  二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請,經(jīng)主管領(lǐng)導批準后交采購辦購買。

  三、全園所需物品均由采購辦負責購買,其它人員無特殊情況不得擅自購買。

  四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購,招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效,并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。

  五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上,采購過程中,必須進行反復比較,做到貨比三家。

  六、購回物品必須嚴格驗收,票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字,經(jīng)園長批準后方可報支。

  七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息,以保證所購物品價廉物美。

  八、采購人員拒收當事人的'物品或回扣拒絕當事人的吃請,如發(fā)生此類問題嚴肅處理。

  領(lǐng)用管理制度 30

  為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范高陵基地辦公用品的.發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定本規(guī)定。

  1、每月22日前,由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好,經(jīng)部門主管審核,總經(jīng)理批準后交行政部統(tǒng)一采購。

  2、發(fā)放時間:每月4—5號(如遇假期,順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續(xù)。

  3、領(lǐng)用方法:由各部門主管按照當月申報需求計劃數(shù)量集中一次性領(lǐng)用,辦公品費用一次性由當月領(lǐng)用部門分攤,月底考核。若部門領(lǐng)用超出需求計劃的,須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。

  4、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部門主管審核,總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用,申領(lǐng)時須以舊換新。

  本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。

  領(lǐng)用管理制度 31

  一、辦公用品的采購應依據(jù)各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進行采購,采購人員應熟悉市場行情,做到腿勤、嘴勤、貨比三家,采購物美價廉的辦公用品,避免重復購置,注意節(jié)約,并開據(jù)國家統(tǒng)一的報銷票據(jù),確保運輸搬運的安全,辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。

  二、辦公用品要設專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊,辦好出入庫手續(xù)做到安全管理,分類保管,擺放有序,做到無損壞變質(zhì),使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

  三、辦公用品的發(fā)放,要建立發(fā)放明細表,逐件登記,做到發(fā)放及時,服務到位,制度嚴格,責任明確,物盡其用,杜絕浪費,有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。

  四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品,必須到總務科填制統(tǒng)一申領(lǐng)表,注明用途、數(shù)量,由各科室負責人統(tǒng)一簽字后方可領(lǐng)用。每個季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務科填好價格,核算好總額后,張榜公示,年終匯總,作為創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)的依據(jù)。

  五、加強辦公費用的統(tǒng)一管理,各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報分管局領(lǐng)導批準后,由辦公室統(tǒng)一制定實施。

  物資采購管理制度

  為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益,減少浪費,提高效能,確保采購物資的質(zhì)量,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。

  一、物資采購范圍

  辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。

  二、物資采購原則

  物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,采購工作應堅持的原則為:依法按制度辦事的原則;秉公辦事、廉潔自律的`原則;公開、公正、透明的原則;采購與使用分離的原則;注重貨物質(zhì)量的原則;最大限度維護單位利益的原則。

  三、物資采購辦法

  1、大宗物品購置,實行“事前申報,領(lǐng)導審批,政府采購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,辦公室負責核實提出意見,報分管領(lǐng)導同意,由主管財務領(lǐng)導審批,再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置,由科室出具書面報告,黨組討論,主管財務領(lǐng)導審批后,再進行政府采購。

  2、零星辦公用品實行“統(tǒng)一申報,后勤采買,科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財務室確定2—3家供貨點,凡需購置單價在2000元以下的零星辦公用品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,由分管領(lǐng)導簽具意見,主管財務領(lǐng)導同意,由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購,酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Yu店處采購。

  3、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務一律不予報銷,對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。

  四、物資領(lǐng)用:無論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見報主管財務領(lǐng)導同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用。

  五、維修(包括房屋、設備):先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算,1000元以下的報主管領(lǐng)導審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見后報分管工程建設的領(lǐng)導審批,方可進行。房

  屋維修、線路改造等預決算先由經(jīng)費審查委員會審查后,再行實施和結(jié)算。

  六、物資管理

  1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機關(guān)各室。不準轉(zhuǎn)讓或自行處理,更不得假公濟私、化公為私。

  2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品由財務室購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度,不論數(shù)量一律要求登記簽字。

  3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

  4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管,如需修理或更換,應及時告知辦公室。如有丟失和損壞,應分清責任,視情節(jié)負責賠償。

  5、機關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還,歸還不了的按原價賠償。

  6、凡機關(guān)工作人員調(diào)離機關(guān),需到辦公室辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,才能辦理調(diào)離手續(xù)。

  領(lǐng)用管理制度 32

  一、目的:

  為了加強日常辦公文具、物品的管理,規(guī)范辦公文具領(lǐng)用,提高利用效率,降低辦公經(jīng)費,達到資源共享,開源節(jié)流的目的,避免因人員流動而使工廠財產(chǎn)管理失控,責任人難以追索等弊端,結(jié)合公司具體情況,特制訂本管理制度。

  二、適用范圍:

  本管理制度適用于公司全體員工辦公文具用品管理。

  三、管理組織與權(quán)責:

  1、公司所有辦公文具、辦公用品、表單、表格統(tǒng)一由前臺文員負責保管、申購、發(fā)放、標識,建立和登記辦公用品臺賬。

  2、資材部負責所有文具的采購,確保文具的采購的及時性與準確性。

  3、所有的文具領(lǐng)用,必須經(jīng)領(lǐng)用人所在部門經(jīng)理審核,行政經(jīng)理批準方可領(lǐng)取。

  四、文具分類:

  根據(jù)辦公文具的'性質(zhì),將辦公文具分為消耗品和管理品,未在以下分類中的物品,將根據(jù)實際情況進行分類管理。

  1、消耗品:打印(復印)紙、相片打印紙、復寫紙、便利貼、紅邊標簽紙、廠牌、胸牌、印刷表單(賬冊)、刀片、釘書針、大頭針、回形針、裝訂夾、長尾夾、圖釘、橡皮擦、過膠膜、卷宗、檔案袋、紙杯、榮譽證書、A4膠套、鞋套等。

  2、管理品:圓珠筆、圓珠筆芯、中性筆、中性筆芯、大頭筆、熒光筆、白板筆、鉛筆、筆記本、白板刷、修正液、電池、打印機墨盒(色帶)、日期章戳、印泥、印泥墨水、膠水、膠帶、雙面膠、海綿膠、名片簿、檔案文件夾(內(nèi)有透明薄膜)、打孔文件夾、彈簧文件夾、簡易抽桿夾、文件袋(帶紐扣)、網(wǎng)格文件袋(帶拉鏈)、抄寫板等。

  3、固用品:筆筒、打孔機、釘書機、起訂器、直尺、剪刀、美工刀、文件架、文件欄、膠紙座、計算器、電話機、攝像頭等。

  五、管理規(guī)定:

  1、各部門由指定人員,統(tǒng)籌本部門下月的文具使用情況,填寫《領(lǐng)料單》,需依序注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,于每月25日前,交至行政部,由前臺統(tǒng)一申購下月文具用量。

  2、前臺需核對各部門辦公用品申請數(shù)量與辦公用品庫存,編制辦公用品《請購單》,經(jīng)行政部負責人及總經(jīng)理審簽后交采購購買。

  3、采購根據(jù)審批的辦公用品購置計劃實施購買,并于月底完成。

  4、發(fā)放文具的時間為每月的5號(遇節(jié)假日順延),前臺文員依據(jù)各部門提交的《文具領(lǐng)用申請表》發(fā)放,其它時間不予發(fā)放,特殊情況有合理的解釋可例外。

  5、管理品自第二次領(lǐng)用起須以舊換新,如有故障或損壞,應及時申請修理或以舊換新,如遺失應由領(lǐng)用人或領(lǐng)用使用責任部門照價賠償。

  6、領(lǐng)取固用品時,由前臺文員登記于《個人物品領(lǐng)用清單》中。

  7、員工離職時,所領(lǐng)取的固用品,除消耗品和正常磨損以外,如果該職位有接替人,即在辦理離職手續(xù)交接時,由接替人員在《離職交接單》上簽字確認,由前臺登記辦理文具轉(zhuǎn)移手續(xù);如該職位無接替人,即將文具一并移交給前臺;如文具有遺失或人為損壞,將從當事人工資中照價扣除。

  8、新聘的辦公室人員,如無上任移交的常用辦公用品,入職時由前臺為其配備:圓珠筆一支,筆記本一本,以保證其正常開展工作。

  9、除正常需配給的辦公用品外,若還需要領(lǐng)用其它物品的,須填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門經(jīng)理和行政部批準方可領(lǐng)用。

  六、管理員要求:

  1、前臺文員每月底需對辦公用品進行盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符,確定和保持合理的庫存種類及數(shù)量,要做到辦公用品齊全,品種對路,庫存合理,以減少資金占用和保證正常使用。

  2、前臺文員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能。

  3、前臺文員并將該月耗用的辦公用品進行統(tǒng)計交人事主管/經(jīng)理審核。

  領(lǐng)用管理制度 33

  為建設“資源節(jié)約型,環(huán)境友好型”校園,進一步開源節(jié)流,規(guī)范辦公用品管理,特做如下規(guī)定:

  1、各班所需購買物品先填寫申請單,經(jīng)部門負責人審批后統(tǒng)一提交園長簽字,確認是否需要采購。園長審核,批準后進行采購、入庫。

  2、幼兒園新到教師的辦公用品,后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品,以保證正常工作。

  3、除正常配給的'辦公用品外,若還需用其它日常辦公用品的,由使用部門提出書面《申請》,須經(jīng)園長批準方可領(lǐng)用。

  4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則。

  5、辦公人員要做到使用好,保管好,辦公用品,在使用中,做到勤檢、勤修,如個別不能修理,及時上報到管理部門進行維修。

  6、公共財物,任何人不得轉(zhuǎn)借,轉(zhuǎn)給他人。

  7、開學初,一次配齊辦公用品,指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標配備,嚴格控制超支。

  8、領(lǐng)取各種物品,不得隨意入庫內(nèi),遵守管理制度。

  9、管理人員帳、物、票相符,日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票,當日取出,當日返回,做到不拖,不欠。

  領(lǐng)用管理制度 34

  為了進一步加強公司接待物資管理,健全物資采購流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  一、管理范圍:

  本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準,由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務交往,以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀念物品(其他部門因工作需要定制和贈送的`紀念物品不含在內(nèi))、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

  二、管理職責:

  2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。

  2.2總裁辦設置專職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

  三、采購原則

  3.1根據(jù)公司的實際情況,結(jié)合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

  3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

  3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買,購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務部報銷。

  3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票,特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。

  四、采購程序

  4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

  4.3每月25日,物資保管專員根據(jù)庫存情況,依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。

  4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時性采購每月不得超過兩次。

  4.5采購申請人根據(jù)實際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫,采購申請單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后,由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購

  領(lǐng)用管理制度 35

  本著勤儉節(jié)約、減少辦公費用支出和有利于工作的原則,根據(jù)公司實際情況制定本規(guī)定。

  一、定義及范圍

  1、辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品。

  2、辦公用品范圍:紙簿類、筆尺類、裝訂類、歸檔用品、辦公設備專用易耗品、辦公設備。

  紙簿類:a4等各種類型的辦公用復印紙,帶單位抬頭的信紙,普通白紙,復寫紙,便條紙,留言條,標簽紙,牛皮紙,專用復寫紙,大、中、小及開窗信封,筆記本,速記本,專用本冊(如現(xiàn)金收據(jù)本)等。

  筆尺類:鉛筆、圓珠筆、鋼筆、彩色筆、白板筆、橡皮、各種尺子、修正夜等;

  裝訂類:大頭針、曲別針、剪刀、打孔機、訂書機、訂書釘、橡皮筋、膠帶、起釘器等;

  歸檔用品:各種文件夾、檔案袋、收件日期戳;

  辦公設備專用易耗品:打印機色帶、墨盒、復印機用墨盒以及計算機用u盤、光盤等移動盤;

  辦公設備:打印機、復印機。

  二、申請、采購、領(lǐng)用

  1、申請:特指前臺在集中采購前的申請并經(jīng)人事部批準;部門需要數(shù)量大或者價值超過500元及以上的`辦公用品需要申請并經(jīng)總經(jīng)理批準;人事部認為其它需要總經(jīng)理批準后方能采購的申請。

  申請人應在申請表列清名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等。

  2、領(lǐng)用:誰需要、誰領(lǐng)用、誰簽字。前臺應在領(lǐng)用人簽字后方發(fā)放用品。

  領(lǐng)用物品按照各部門分開登記。

  3、采購:前臺按照“貨比三家”的原則進行采購。前臺認為有必要,可以到實地市場進行采購。對采購的特殊用品應充分聽取財務部經(jīng)理的意見。

  三、統(tǒng)計、處置、其它

  1、前臺應對每次送到的辦公用品,按購貨清單進行驗收,核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,確保沒有問題。

  2、前臺每月應對辦公用品的使用、采購分部門、以電子檔的形式做好約數(shù)統(tǒng)計。

  3、前臺應在每年12月底做好辦公用品清點,清點結(jié)果應以電子檔存放。

  4、辦公用品借用應由借用人以書面形式向前臺借用。

  5、辦公用品需要報廢應履行前臺統(tǒng)計匯總、人事部審核、總經(jīng)理批準并由總經(jīng)理指定人員實施。

  6、涉及到屬于本規(guī)定以外的采購、印刷應履行部門(書面形式)提出申請、總經(jīng)理批準程序。

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