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出納的工作職責

時間:2023-03-19 14:41:33 工作職責 我要投稿

出納的工作職責

出納的工作職責1

  工作職責:

出納的工作職責

  1.嚴格按照國家有關現金管理制度,辦理現金收付和銀行結算業務;

  2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的.情況下及時登記現金日記賬,每天結出余額與實存現金核對,按幣種和賬號分開設置并登記"現金日記賬"、"銀行存款日記賬",并結出余額,記賬后的收付款憑證及時轉給會計;

  3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證;

  4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,認真辦理支票領用注銷手續,使用支票須總經理批示后,方可生效;

  5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作,定期填報銀行存款余額調節表;

  6.配合會計做好各種賬務處理。

  任職要求:

  1.全日制大專及以上學歷,財務或相關專業;

  2.兩年相關崗位從業資格;

  3.細心踏實、對企業有較高的忠誠度。

出納的工作職責2

  1.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續與原始單據的'準確性、合法性。

  2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  3.負責現金、銀行日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行余額調節表。

  4.負責公積金業務對接工作,如打印整理繳費單據等。

  5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。

  6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

  7.完成上級領導安排的其他相關工作。

出納的工作職責3

  1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續是否完整,根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

  2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況,發現問題及時查找并糾正;

  3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;

  4、及時做好全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;

  5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

  6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;

  7、及時掌握流動資金使用和周轉的'情況,定期向財務部經理匯報工作。

出納的工作職責4

  1、公司的日常財務出納工作;

  2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等,固定資產的`管理,辦公設備的維護及管理等;

  3、員工社保、公積金辦理繳納;

  4、來訪的登記、接待,公司快遞、信件的收發,員工考勤,辦公室環境的維護等工作;

  5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

  6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納的工作職責5

  什么是出納 ?

  出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納,作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。

  一、辦理銀行存款和現金領取。

  二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

  三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

  四、負責報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

  2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發放。

  A現金收付

  1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

  2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

  3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

  5、一般不辦理大面額現金的`支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

  B 銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

  2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務章平時由出納保管。

  C報銷審核

  1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。

  2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

  3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外,其余收據不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

  4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

  5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

  6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

  7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷

  出納崗位的職責是什么

  出納崗位的職責一般包括:

  (1)辦理現金收付和結算業務;

  (2)登記現金和銀行存款日記賬;

  (3)保管庫存現金和各種有價證券;

  (4)保管有關印章、空白收據和空白支票。

  出納員三字經

  出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。 業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當面點;高警惕,出安全。 收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會簽。 收單據,要規范;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。

出納的工作職責6

  1、整理原始憑證;負責網銀打款工作,編制銀行日記賬;去稅務局處理日常稅務問題;

  2、編制會計分錄,做到賬實相符。

  3、按照公司財務制度要求,做好公司現金、票據及銀行存款的'保管、出納和記錄。

  4、完成上級交辦的其他任務

出納的工作職責7

  1、負責會計核算,填制會計憑證,保證數據的及時準確性;

  2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

  4、費用審核、報銷,往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

  5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的.整理、歸檔工作;

  6、負責稅務申報等工作;

  7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

  8、其他領導交待的工作事項。

出納的工作職責8

  1、發票的.申購、使用及管理;

  2、稅務日常工作,合理預測稅金,及時登記稅務臺帳,提供準確數據;

  3、負責現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

  6、能獨立完成公司內帳工作;

  7 、完成領導安排其他任務。

出納的工作職責9

  主要負責體檢部的收費工作并且根據體檢金額開具相應的發票。

  負責各科室收賬工作,進行日報核對與整理,并編制各科室日報表。

  負責保險公司保單的核對工作,并在系統做相應的`處理。

  及時整理裝訂各科室月報表,按期歸檔,保管好報表等財務資料。

  以上所有報表做完后提交給蔡文娣,由其審核無誤后,打印出來提交吃萌萌。

  領導安排的其他相關工作。

出納的工作職責10

  1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷,編制相關的費用報表;

  2、銀行賬戶、票據日常管理;

  3、核對現金銀行帳,資金日報上報,銀行余額調節表編制;

  4、日常發票的開具及管理,每月的.納稅申報;

  5、完成上級交給的其他工作任務。

出納的工作職責11

  1負責日常收支的'管理和核對,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總

  2辦公室基本賬務的核對,負責開具各項票據

  3負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

  4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表

  5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

  6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務

出納的工作職責12

  1、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。

  2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務,及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

  3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

  4、負責業務系統及時錄入收付款記錄,并確保數據準確。

  5、定期盤點庫存現金、核對存款余額,做到賬賬、賬實相符,月末編制《銀行存款余額調節表》。

  6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

  7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。

  8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的`安全使用。

  9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納的工作職責13

  出納則分管企業票據、貨幣資金,以及有價證券等的收付、保管、核算工作,為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息。總體上講,必須實行錢賬分管,出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管,不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。

  第二,既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間,有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的,都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務,缺一不可。同時,它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬,總分類賬與其所屬的明細分類賬,明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬,有金額上的'等量關系。這樣,出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系,三者之間必須相互核對保持一致。

  第三,出納與明細賬會計的區別是只相對的,出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬,銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬,逐筆序時地進行明細核算。“現金日記賬”要每天結出余額,并與庫存數進行核對:“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額,與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單,報告核算結果,并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。

  第四,出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作,主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算,以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款,由出納辦理收支結算手續。既要進行出納賬務處理,又要進行現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區別。除了出納,其他財會人員是管賬不管錢,管賬不管物的。

  對出納工作的這種分工,并不違背財務“錢賬分管”的原則,這是由于出納賬是一種特殊的明細賬,總賬會計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中,有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。

  第五,出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷,必須經過兩個過程,貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算,即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業務的辦理,更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點,其他財務工作,一般不直接參與經濟活動過程,而只對其進行反映和監督。

出納的工作職責14

  1.負責外匯的收、付匯、外匯申報和外匯核算等工作;

  2.負責公司銀行往來業務及現金和承兌匯票的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

  3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4.妥善保管現金、承兌匯票、有關印章、空白支票和收據;

  5.做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理與歸檔;

  6.負責開具和收取信用證明;

  7.完成領導交辦的'其他工作任務。

出納的工作職責15

  1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

  2、負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

  3、負責登記現金日記帳,備用金管理;

  4、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  5、負責開具各項票據;

  6、 領導交代的其他工作事項;

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