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質量管理體系內審報告

時間:2024-07-06 23:22:19 報告 我要投稿
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質量管理體系內審報告

  在日常生活和工作中,報告與我們的生活緊密相連,不同種類的報告具有不同的用途。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家收集的質量管理體系內審報告,希望對大家有所幫助。

質量管理體系內審報告

質量管理體系內審報告1

  審核目的:

  檢查我公司質量管理體系對gb/t19001-標準的符合性及質量管理體系運行的有效性,并為質量管理體系的改進提供依據。

  審核范圍

  aa產品涉及的過程、活動、部門和場所。

  審核依據:

  gb/t19001-標準、《質量手冊》、《程序文件》、第三層次文件、合同、相關法律法規等質量體系文件。

  審核綜述:

  本次內部質量體系審核采用滾動審核的方法,本著盡可能多發現問題,盡早整改問題的原則,根據我公司實際情況,省略了首次會議、末次會議的程序。對管理層、5個科(室)、2個車間進行了審核,通過與領導層座談,詢問各部門負責人及關鍵崗位操作人員、觀察現場活動、查閱文件、記錄,收集了客觀證據,共查出不符合項4項,具體見《不符合項分布表》(附后)。通過對不符合項的統計發現:4.2.4記錄控制一項、6.3基礎設施一項、7.5.1必要時,獲得作業指導書、8.2.3過程的監視和測量一項,以上不合格項分布在4個條款4個部門,均為一般不合格項,且呈分散狀分布,沒有對質量體系運行造成不良影響。

  需要說明的情況有兩點:第一,《不合格報告》中的不合格事實為發現部門,不一定是責任部門。第二,因為審核是一個抽樣過程,不可能將受審核方的所有問題都查到,所以具有一定的風險性,這就要求各單位舉一反三,對類似問題進行自查自糾。所有不合格事實應在11月10日前完成整改,由企業管理部組織跟蹤驗證。

  本次內審,公司領導對質量管理體系的建立、實施和保持十分重視,營造了全體員工參與的良好氛圍,全體員工質量意識強,堅持以顧客為關注焦點。公司配備了必要的人力資源,完善了設備管理,優化了工藝條件,檢測手段較先進,對手冊覆蓋的'產品形成各過程嚴格控制,確保不合格品不出廠。公司產品質量穩定,10月由河北省產品質量監督檢驗院出具的aa產品監督檢驗報告顯示:產品符合gb2440-標準,結論為合格。

  本次內審各受審核方與審核組積極配合并主動提出問題,找差距,員工貫徹質量體系的自覺性不斷增強。希望各部門進一步提高思想認識,將貫徹質量體系與企業的生存和發展緊密聯系起來,確保質量管理體系在不斷改進和完善中提高。

  綜上所述,通過深入貫徹質量方針、質量目標,有效地實施了《質量手冊》、《程序文件》及相關法律法規,確保了質量管理體系的符合性和持續的有效性。

質量管理體系內審報告2

  審核目的:

  檢查我公司質量管理體系對gb/t19001—標準的符合性及質量管理體系運行的有效性,并為質量管理體系的改進提供根據。

  審核范圍:

  aa產品觸及的.進程、活動、部分和場所。

  審核根據:

  gb/t19001—標準、《質量手冊》、《程序文件》、第三層次文件、合同、相干法律法規等質量體系文件。

  審核綜述:

  本次內部質量體系審核采用轉動審核的方法,本著盡可能多發現題目,盡早整改題目的原則,根據我公司實際情況,省略了首次會議、末次會議的程序。對管理層、5個科(室)、2個車間進行了審核,通過與領導層座談,詢問各部分負責人及關鍵崗位操縱職員、觀察現場活動、查閱文件、記錄,搜集了客觀證據,共查出不符合項4項,具體見《不符合項散布表》(附后)。通過對不符合項的統計發現:4.2.4記錄控制一項、6.3基礎設施一項、7.5.1必要時,取得作業指導書、8.2.3進程的監視和丈量一項,以上分歧格項散布在4個條款4個部分,均為一般分歧格項,且呈分散狀散布,沒有對質量體系運行造成不良影響。

  需要說明的情況有兩點:

  第一,《分歧格報告》中的分歧格事實為發現部分,不一定是責任部分。

  第二,由于審核是一個抽樣進程,不可能將受審核方的所有題目都查到,所以具有一定的風險性,這就要求各單位舉一反三,對類似題目進行自查自糾。所有分歧格事實應在11月10日前完成整改,由企業管理部組織跟蹤驗證。

  本次內審,公司領導對質量管理體系的建立、實施和保持十分重視,修建了全體員工參與的良好氛圍,全體員工質量意識強,堅持以顧客為關注焦點。公司配備了必要的人力資源,完善了設備管理,優化了工藝條件,檢測手段較先進,對手冊覆蓋的產品構成各進程嚴格控制,確保分歧格品不出廠。公司產品質量穩定,10月由xx省產品質量監視檢驗院出具的aa產品監視檢驗報告顯示:產品符合gb2440—標準,結論為合格。

  本次內審各受審核方與審核組積極配合并主動提出題目,找差距,員工貫徹質量體系的自覺性不斷增強。希看各部分進一步進步思想熟悉,將貫徹質量體系與企業的生存和發展緊密聯系起來,確保質量管理體系在精益求精和完善中進步。

  綜上所述,通過深進貫徹質量方針、質量目標,有效地實施了《質量手冊》、《程序文件》及相干法律法規,確保了質量管理體系的符合性和延續的有效性。

質量管理體系內審報告3

  審核目的:

  檢查我公司質量管理體系對gb/t19001-標準的符合性及質量管理體系運行的有效性,并為質量管理體系的改進提供根據。

  審核范圍:

  aa產品觸及的進程、活動、部分和場所。

  審核根據:

  gb/t19001-標準、《質量手冊》、《程序文件》、

  第三層次文件、合同、相干法律法規等質量體系文件。

  審核綜述:

  本次內部質量體系審核采用轉動審核的方法,本著盡可能多發現題目,盡早整改題目的原則,根據我公司實際情況,省略了首次會議、末次會議的程序。對管理層、5個科(室)、2個車間進行了審核,通過與領導層座談,詢問各部分負責人及關鍵崗位操縱職員、觀察現場活動、查閱文件、記錄,搜集了客觀證據,共查出不符合項4項,具體見《不符合項散布表》(附后)。通過對不符合項的統計發現:4.2.4記錄控制一項 、6.3基礎設施一項、7.5.1必要時,取得作業指導書、8.2.3進程的監視和丈量一項,以上分歧格項散布在4個條款4個部分,均為一般分歧格項,且呈分散狀散布,沒有對質量體系運行造成不良影響。

  需要說明的情況有兩點:第一,《分歧格報告》中的分歧格事實為發現部分,不一定是責任部分。第二,由于審核是一個抽樣進程,不可能將受審核方的所有題目都查到,所以具有一定的.風險性,這就要求各單位舉一反三,對類似題目進行自查自糾。所有分歧格事實應在11月10日前完成整改,由企業管理部組織跟蹤驗證。

  本次內審,公司領導對質量管理體系的建立、實施和保持十分重視,修建了全體員工參與的良好氛圍,全體員工質量意識強,堅持以顧客為關注焦點。公司配備了必要的人力資源,完善了設備管理,優化了工藝條件,檢測手段較先進,對手冊覆蓋的產品構成各進程嚴格控制,確保分歧格品不出廠。公司產品質量穩定,10月由河北省產品質量監視檢驗院出具的aa產品監視檢驗報告顯示:產品符合gb2440-標準,結論為合格。

  本次內審各受審核方與審核組積極配合并主動提出題目,找差距,員工貫徹質量體系的自覺性不斷增強。希看各部分進一步進步思想熟悉,將貫徹質量體系與企業的生存和發展緊密聯系起來,確保質量管理體系在精益求精和完善中進步。

  綜上所述,通過深進貫徹質量方針、 質量目標,有效地實施了《質量手冊》、《程序文件》及相干法律法規,確保了質量管理體系的符合性和延續的有效性。

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