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醫院財務管理自查報告

時間:2023-05-16 12:25:42 報告 我要投稿
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醫院財務管理自查報告

  在現在社會,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編整理的醫院財務管理自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

醫院財務管理自查報告

  根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《行政事業單位內部控制規范》的有關規定,并參照財政局《關于開展XX年度會計監督檢查工作的通知》要求,結合醫院內部審計及外部審計檢查實際情況,對本單位的財務情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、組織領導為確保此次自查工作順利進行,XX年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后,醫院及時成立了以總會計師為組長的蒂自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、自查時間XX年xx月xx日至xx月xx日。

  三、自查方式自查小組成員參照財政局《乙關于開展XX年度會計監督檢查工作的通知》邢逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據抽查等方醬式。

  四、自查結果按照州財政局《關于開何展XX年度會計監督檢暫查工作的通知》的要求,醫院對本單位年度財務會計報告質量、財務收支、財務管理、預算執行情況進行核查,對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內板部財務管理制度的建立紀健全和執行情況進行了譴自查。

  財務收支和財務管理方面

  1、醫院所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規。

  2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留逃、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收蜂合法合規,無亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。

  4、認真執行收支兩條線的政策映,無以支抵收和坐收坐支的現象。

  5、認羊真執行規范津補貼政策堂,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產帳實相符,核算規范,無違切規處國有資產、截留揚處收入的行為。

  7、醫院資金全部集中統一管理和核算,無“盡賬外賬”和“小金庫”鎮。

  會計核算和會計報告磅方面我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬正,不存在私設小金庫行為,一直以來按照適用統一的醫院會計制度進行核算。會計憑證的編歷制符合《會計基礎工作規范》的要求,簽字齊鄭全,定期裝訂,專人保憑管,原始單據完整合法肄,不存在造假行為;發十生經濟業務時及時入賬,做到日清月結;由專人負責編制會計報表,財務報告符合要求,做份到數字真實、計算準確陳、內容完整、說明清楚或。內部控制和檔案管理各方面財務人員具有明確的崗位職責,崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分楊離,相互制約。會計檔案的保管由專人保管,有專門的會計檔案柜,會計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當渭中,并加鎖確保安全。

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