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財務票據自查報告

時間:2022-10-18 11:20:12 報告 我要投稿

財務票據自查報告

  在我們平凡的日常里,報告十分的重要,其在寫作上具有一定的竅門。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編為大家收集的財務票據自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務票據自查報告

財務票據自查報告1

  根據省紀委《關于開展20xx年“四項專項整治”的方案》(鄂紀文〔20xx〕19號)和省財政廳、省公安廳、省審計廳、省國家稅務局、省地方稅務局《關于在全省開展財務票據專項整治工作實施方案》(鄂財監發〔20xx〕14號)、孝感市紀委《關于印發“七項專項整治工作法案”的通知》(孝紀辦〔20xx〕16號)、市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》要求,為切實做好全校財務票據專項整治工作,學校召開財務票據專項整治自查自糾工作會議,決定從7月13日至7月25日,在全校開展財務票據專項整治自查自糾工作。財務處、醫學分院、后勤服務中心、附屬醫院、師范學院負責人參加會議,會議由財務處處長胡德新主持。

  全體與會人員學習了《關于印發“七項專項整治工作法案”的通知》(孝紀辦〔20xx〕16號)、市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業技術學院財務票據專項整治自查自糾工作方案》。《方案》具體包括專班人員組成及分工、自查自糾內容及時間安排、有關要求,強調了工作的嚴肅性。

  朱虹副校長講話。她說,財務票據專項整治自查自糾工作是符合當前政治形勢的需要,是學校政治穩定、經濟穩定的需要。各部門和負責人一定要站在講政治的高度做好財務票據專項整治自查自糾工作。狠抓落實,做到“三實”,一實要見底,自查自糾工作要做到最基礎;二實要到人,工作和責任要落實到人;三實是工作到位,覆蓋8項內容、把握時間節點、堅決做到自查面100%,無遺漏和死角。各單位責任要明確,程序要規范。財務處除校本級自查自糾工作外,還要搞好全校整體聯動,指導各獨立核算單位自查自糾工作,及時發現問題,分析研究解決辦法;各獨立核算單位要自加壓力,做好本單位壓力傳導,形成合力完成自查自糾任務。

財務票據自查報告2

  為嚴肅財經紀律,加強單位財務管理,進一步規范各類財務支出票據的使用行為,根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知,我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查,現將有關情況報告如下:

  一、領導重視,精心組織

  此次財務票據自查工作,局黨委高度重視,專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議,并組成了檢查專班,專班人員由單位主要負責人同志任組長,分管財經工作的副局長XX任副組長,成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時,局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案,詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據,嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查,并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。

  二、檢查全面,突出重點

  財務人員在財務票據專項整治自查工作中,對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據,逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查,檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實;會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規;內容為"辦公用品"、"副食"的.發票內容是否真實;電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實;車輛維修發票內容是否真實,是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查,我們認為:(一)我單位嚴格執行了財務管理制度,在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口,一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查,把好了支出內容真實性關口;二是單位主要領導對分管領導簽批的單據進行復核,把好了支出票據入賬的關口;三是在財務室報銷入賬時,財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核,把好了支出票據完整性關口。(二)我單位在日常工作中,對支出票據嚴把了幾道關口,在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。

  通過這次自查,我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度,按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求,嚴格執行財經法紀,營造風清氣正的財務管理環境,繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色,讓財務管理工作再上新的臺階。

財務票據自查報告3

  為嚴肅財經紀律,加強單位財務管理,進一步規范各類財務支出票據的使用行為,根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知,我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查,現將有關情況報告如下:

  一、領導重視,精心組織

  此次財務票據自查工作,局黨委高度重視,專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議,并組成了檢查專班,專班人員由單位主要負責人XX任組長,分管財經工作的副局長XX任副組長,成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時,局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案,詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據,嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20××年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20××年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查,并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。

  二、檢查全面,突出重點

  財務人員在財務票據專項整治自查工作中,對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據,逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查,檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實;會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規;內容為"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實;電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實;車輛維修發票內容是否真實,是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查,我們認為:

  (一)我單位嚴格執行了財務管理制度,在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口,一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查,把好了支出內容真實性關口;二是單位主要領導對分管領導簽批的單據進行復核,把好了支出票據入賬的關口;三是在財務室報銷入賬時,財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核,把好了支出票據完整性關口。

  (二)我單位在日常工作中,對支出票據嚴把了幾道關口,在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。

  通過這次自查,我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度,按照省紀委、市紀委開展的20××年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求,嚴格執行財經法紀,營造風清氣正的財務管理環境,繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色,讓財務管理工作再上新的臺階。

財務票據自查報告4

  按照雅財〔20xx〕324號文件要求,我委及時對違反規定亂發錢物問題進行清理自查。經查,我委無違反規定亂發錢物問題。現將自查情況報告如下:

  一、領導重視,認真安排部署清理自查工作

  委黨組高度重視違反規定亂發錢物清理自查工作,把此項工作作為扎實抓好第二批群眾路線實踐教育實踐活動,深化正風肅紀工作,切實解決“四風”突出問題的重要舉措,認真進行安排部署。一是加強領導。成立由委黨組“一把手”任組長,分管領導為副組長,財務室、監察室工作人員為成員的專項整治領導小組,負責組織開展專項治理工作。二是強化教育。召開班子會和職工會,組織學習省、市關于切實解決亂發錢物問題的相關文件,進一步增強干部職工對亂發錢物問題的認識。三是強化監管。委監察室定期對委機關和下屬各單位違反規定亂發錢物情況進行監督檢查。對發現違反規定亂發錢物的,督促限時整改。

  二、建章立制,進一步規范財務管理

  進一步規范并加強單位財務管理,嚴格執行財經紀律,切實加強財務人員財經紀律和業務培訓,繼續實行監察人員全程參與重大經費研究、使用、管理的制度,堅決杜絕擠占或挪用公用經費、工會經費和其他專項經費,以及以其他名目變相發放錢物等違規行為。同時,按照《雅安市市級機關差旅費管理辦法》,研究制定《雅安市人口計生委公務出差管理暫行辦法》,規范出差流程、出差審批和差旅費報銷程序,明確差旅費報銷范圍、標準,進一步降低行政成本,避免浪費現象。

  三、對照檢查,認真開展清理自查工作

  我委嚴格控制支出,支出科目規范,報銷憑據正規,嚴格重大經費黨組會研究決定,一般經費實行經辦人簽字、分管領導審核、財務人員把關、“一把手”審簽的四方簽字認可程序,方可列支。按照省、市關于開展切實解決亂發錢問題工作的要求,對照違反規定亂發錢物清理自查及整改情況表,對今年1月以來的賬務進行全面清理自查,未超標準發放國家統一規定的津貼補貼,自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準,在規范后的地方津貼之外繼續發放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規定新設津貼補貼項目,違反規定發放各種獎勵等情況,未私設小金庫。

財務票據自查報告5

  根據荊州區財政局關于開展20xx年度財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神,結合我院財政票據的管理和使用情況,進行了認真的自查,從三個方面匯報如下:

  一、非稅收入項目和標準情況

  我院購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準,無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。

  二、嚴格執行財政票據管理制度

  我院由主管會計專人管理財政票據,建立了財政票據登記制度,設置了財政票據管理臺帳;按規定領取了《財政票據購領證》,實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符;財政票據各欄填寫規范、準確、完整,無相互串用行為;無丟失毀損財政票據行為;無用財政票據收取經營服務性收費行為;對使用完畢的財政票據按順序清理存根,并按規定妥善保管,嚴格執行了財政票據管理制度。

  三、加強了非稅收入資金管理

  我院非稅收入按規定納入了單位統一財務管理,按規定繳納了財政專戶,做到了及時上繳、賬目清楚。

  此次財政票據管理和使用自查工作,我院領導高度重視、精心組織,充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性,努力夯實基礎工作,強化日常管理工作,逐年提高管理水平,讓我院的管理更加規范。

  無其他違反票據管理規定的行為。

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